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老师 8月份开出一红字信息表税额3549.06 报税已做进项转出 但是没收到红字发票 11月对方财务发现有问题 于是撤销之前的重新开了一张税额2910的 12月已经收到红字发票 现在报11月税 需要怎么处理呢

2022-12-13 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-13 15:40

你好;    你之前这个发票是 勾选认证了吗 ?  你是 购买方这边嘛   

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快账用户8037 追问 2022-12-13 15:41

是的 蓝字发票已经勾选认证了

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齐红老师 解答 2022-12-13 15:43

你好;  那你就做转出分录。 和附表2 去报数据即可  ; 然后收到红字发票  做红冲分录来做分录即可   

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你好;    你之前这个发票是 勾选认证了吗 ?  你是 购买方这边嘛   
2022-12-13
同学你好 附表二里面转出
2021-09-08
你好,已经抵扣的是采购方填写信息表,销售方开红字发票。 收到红字发票的时候做原来负数的分录,然后增值税表2做进项税额转出。
2023-07-12
你好 你申报不了 要找税务局那边给你处理下 或者你直接去当地税务局去报下 税
2020-11-12
11月份就需要进项转出,只要开了红字信息表具体转出。
2022-12-12
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