你好; 意思空调要退回去吗
老师,你好,我们公司去年6月份给一个国企单位开了一张7万多的专用发票,当时货已经提供给对方了,由于对方人事变动,采购一直没有把发票交给公司财务,所以对方公司也一直没有挂账,款肯定不会付给我们,现在采购离职,一直无法联系到采购,所以这发票到现在迟迟找不到,这笔业务,我们当时是做了正常的销售处理了,现在这个情况我们该怎么解决对于我们更合适。
老师,我 公司是销售中央空调,2016年成立 一直没有做内账,从2021.1月份开始建账,设置了现有数据的初始余额。有个问题,1月份收到张进项10万的发票,这10万进项票是2020年5月的发票,且款已付清,货已收到过的了,现在发票开回(跟这个发票是几月份的没关系,主要问题就是这个发票回来后会认证,到时实际留抵的进项怎么和实际的相符合)发票还有400多万没有开回来 同样款已付清,货也已收到(外账能把当期收到以前的发票当成当期的库存并结转成本,但是内账要求实际的,这个不是当期的,所以不知道怎么做了??)
甲商场为增值税一般纳税人,2020年9月发生以下经营业务:(1)批发销售料理机一批,取得不含税销售额240万元,货已发出并办妥托收手续,货款尚未收回(2)零售净水器取得零售收入总额11.3万元,货款已收回。(3)从国外购进隔离工作服用于应税项目,关税完税价格100000元,取得了海关开具的增值税专用缴款书,关税率20%(4)采取以旧换新方式销售空调100台,每台旧空调折价500元,每台新空调收款3300元。(5)购入空气净化器200台,增值税专用发票上注明的价款为70万元(发票已认证),另外支付运费,承运单位开具了增值税专用发票,金额为2万元(不含税)。(6)商场将本月购进的电饭煲50台捐赠给灾区,开具的普通发票上注明的金额为2.26万元。(7)商场将3台进口的专用车床作为投资给A公司,成本30万元,本企业和其他企业均无同类车床,成本利润率10%。(8)上期留抵税额2.5万元。(本月取得的相关票据符合税法规定.并在当月通过认证并申报抵扣。)要求:(1)计算商场该月增值税销项税额。(2)计算商场该月增值税进项税额。(3)计算商场该月应纳增值税税额。
2022年6月,安徽某纺织公司进行资产重组,委托安徽新城资产评估事务所进行机器设备的评估,高冰作为实习生跟随她的师傅赵翔负责评估此项目,进驻公司后,公司老总与赵师傅进行了秘密谈话。在对其中一台购置年份为2018年4月,原值为20万元,已提折旧7.8万元的织机进行评估时,高冰发现该织机在2018年时属于新兴设备,价格较高,现在的市场上已经没有相同织机在销售了,但有改良后的同类织机销售,而且新织机只要卖18万元。赵师傅了解到情况后,坚持让高冰用物价指数调整法对该织机进行估值,高冰使用物价指数调整法估值该织机金额为29.8万元。但她心里一直有个疑惑,针对这类织机,用物价指数调整法估值是否合理?针对这一情况,你认为赵师傅的做法是否正确?29.8万元的估值是否合理?
老师,公司有个4000多万的项目,当时空调采购合同价92万,公司也付了对方也将专票提供了,这边也做了认证。现在空调进场安装后发现用不了那么台空调,合同价多了10万多点。现在要怎样处理呀?
老师,厨房组合套装,发票的单位是套,报关的时候写成个,是不是让采购商发票重新开成个,如果这样和实际品名对不上没有关系吗,还是说必需该报关单
急辞职的员工扣款30%的工资,这30%的工资怎么做分录
老师好,处置研发物料以下会计分录对吗?小企业会计准则,如这些材料已全部领出,没有用完,处置这些材料,是否需要结转成本?借:研发费用 贷:营业外收入还是企业业务收入
开具的红字信息表和收到红字发票不在一个月,怎么做账务处理?
老师,我们是生产型企业,但是现在有一片货直接买来就出口了,想问问这种情况,能出口退吗?如果能是按照什么类型出口退税,生产型,还是贸易型,出口退税首单怎么备案
老师您好,我想问一下,我们企业人数115人,营收3个亿是小微企业,还是中小微企业,还是中型企业呀
2月就已经购进安装投入生产的固定资产,3月份入账,需要补提3月的折旧吗
2023年企业利润超过300万,如何可以合理调整利润低于300万?
我们是一般纳税人跟供应商这边对账货款是10万,然后要供应商开一张价税合计是5万元的专票,谈好给供应商另外开票8个点的税点,这个税点付给供应商做账分录是做营业外支出吗?还是做到应付账款的货款里?我做的是内账,外账有外账公司做账
老师,您好!小型建安企业执行小企业会计准则,以前年度都是按照开票来确认收入,实际成本法来确认成本,新年度账我想改为按完工百分比确认收入成本,可以嘛?怎么改?项目都是已经开工收过款的了,这中途切入有点迷茫?请老师赐教,不胜感激,谢谢!
空调当时没发货,只是签了合同,现在开始内装修空调进场安装了,完工后再决算发现当时的空调的合同价多了,但是发票又是按合同价开的(合同价92万、已付空调款82万,实际空调决算价81.2万)
不是退空调,是空调专用发票多开了
发票是6月份开的
你好; 发票红冲了即可 ; 你做进项税转出 ;开红字信息表; 对方开红字发票 给你 ; 你做红冲成本即可
这个进项税转出,需要在电子税局申报系统体现吗
你好; 是的; 开红字信息表后; 转出 在附表2 处理的