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(2)销售给甲公司A产品一批,该批产品的成本80000元,销售货款200000元,专用发票注明的增值税税率13%,增值税税额26000元,产品已经发出,提货单已经交付买方,货款及增值税尚未收到。

2022-12-12 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-12 14:18

你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品

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借应收账款,贷主营业务收入20万,应交税费,应交增值税销项26000。
2023-12-04
你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2022-12-12
借应收账款22.6万, 贷主营业务收入20万 应交税费,应交增值税销项26000。
2023-12-04
这个我给你写一下
2023-12-04
借,应收账款226000 贷,主营业务收入200000 贷,应交税费一应增销项26000 借,主营业务成本80000 贷,库存商品80000
2023-02-27
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