同学,你好 一般在月底做 可以在次月申报前认证
每月报税怎么开展工作?比如本月需要认证那些发票抵扣,这个需要问老板吗?还是自己看着销项进项多少,然后看着认证吗?
老师当月销项已出,我在下月15日之前把本月需要的进项勾选认证就行,还是必须在当月勾选
老师,我们之前月份进行税多,全认证了。然后把多出部分做了销项的未开具发票收销项,这个月进项税少,需要把之前做的转回去,这个月在:未开具发票填负数就行吗
老师,发票每月的什么时候进行认证啊?月末结出来销项后看看需要多少进项在进行去认证吗?当月完成吗?算出来需要多少进项,下月15日前进行认证行么?
那老师假如这个月按税负率计算要交1万的税,销项10万,进项需要去平台勾选认证9万,这个是不是在月末的时候才能算税负率这个月需要交多少的税需要勾选认证多少的进项啊?那日常做账中把购进可用的进项都进入了借方三级科目的进项里,最后算完需要勾选认证9万,那怎么做账啊?扣除认证的9万剩余的进项转待认证里吗?
老师,我们公司做二手车的,请问一下,购买回来的二车手和二手车交易服务费分别计入哪个会计科目?
老师,财务软件在上月开账时没有设某公司的其他应付款,但是本月有付给某公司的还款,怎么做账呢
老师,财务软件在上月开账时没有设某公司的其他应付款,但是本月有付给某公司的还款,怎么做账呢
老师您好,公司名下的不动产发生拆除费用,和拆除的公司签了拆除合同,这个合同按什么交印花税啊?
老师,想咨询下分包抵减的实务,比如,我们一个合同采用简易计税3%开票给甲方,这个合同我们取得的分包款普票,可以在申报时,这个取得的发票可以做分包抵减申报填写不?
你好老师,我24年初做个调整分录,现在资产负债表其他流动资产年初余额里有66.16,导致资产负债表的期末数减期初数也不等于利润表的期末数,我需要怎么处理呢?
老师 社保费用 销售 可以统一计入管理费用中吗。 还是必须 销售 和管理层分开来登记
酒厂里,调酒的费用怎么写分录
我们公司是做人力资源外包的,一般纳税人和小规模的开票是怎么开
老师,请问实缴注册资本要实时公示,这条规定的公示日期和罚款是怎么规定的?