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老师,您好,我想问下一个公司一个月下来,整个流程是不是先拿到原始凭证,把业务录入记账凭证,然后月底结账成本损益,就可以结账,出报表。出完报表就是申报纳税。流程是这样吗?

2022-12-10 09:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-10 09:25

你好,对的是的,大体的流程是这么做的。

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快账用户9030 追问 2022-12-10 09:39

结账成本损益这个是涉及到那个会计科目呢?这个要怎么算?

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齐红老师 解答 2022-12-10 09:46

你好,主营业务收入,主营业务成本、其他业务收入、其他业务成本,管理费用、销售费用、财务费用、营业外收支。

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齐红老师 解答 2022-12-10 09:46

都是看发生额, 主营业务收入、其他业务收入、营业外收入是贷方发生额,其他的都是借方。

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快账用户9030 追问 2022-12-10 10:04

还是不太明白,打个比方,月初做账,借:应收账款10000 贷:主营业务收入10000 银行收到 钱,借:银行存款10000 贷:应收账款10000 ,那我月底怎么结账?

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齐红老师 解答 2022-12-10 10:09

借主营业务收入贷本年利润10000

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快账用户9030 追问 2022-12-10 10:51

不对呀,老师,利润怎么是10000,那还要成本呢?

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快账用户9030 追问 2022-12-10 10:51

那成本要怎么做?

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齐红老师 解答 2022-12-10 10:52

成本没有做 我怎么给你结转? 你咋不做

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齐红老师 解答 2022-12-10 10:53

成本多少的 你写上

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快账用户9030 追问 2022-12-10 11:08

我这个只是打个比方而已,实际不是这个,我就是不懂做成本才问的,我们这边用到是金蝶,

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齐红老师 解答 2022-12-10 11:09

销售产品 借主营业务成本8000,贷库存商品8000, 借本年利润贷主营业务成本8000。

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快账用户9030 追问 2022-12-10 11:17

不如我这样问吧,就是说当一个企业发生费用,(销售费用,管理费用,制造费用)总共是8000 ,发生的时候 借:销售费用5000 制造费用2000 管理费用1000 贷:银行存款8000. 月底结转的时候为什么就是借:本年利润8000 贷:销售费用5000 制造费用2000 管理费用1000 ?为什么要结转,是看知道这个月赚了多少钱吗?

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齐红老师 解答 2022-12-10 11:21

你不结转的话,你的资产负债表不平衡,必须得结转。

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快账用户9030 追问 2022-12-10 11:33

说的再通俗一点,结转什么意思?

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齐红老师 解答 2022-12-10 11:37

结转到这个科目没有余额的意思

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快账用户9030 追问 2022-12-10 11:57

那也就是说损益类科目是不能有余额,其他科目可以,资产、负责、所以者权益月末才能显示余额,这样资产=负责+所以者权益才能平?是这个意思吧

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齐红老师 解答 2022-12-10 12:02

是的是的是这个意思的。

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2021-12-05
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