你好,对的是的,大体的流程是这么做的。
老师 请问下①建筑项目 跨区域涉税 缴税的时候项目所在地按工程造价0.4%核定 经营所得个人所得税后 是不是就不用在机构所在地全员全额申报了 不然就重复缴税了 也不用做工资表了 ,直接用完税凭证进成本 这样可以吗 ② 外经证预缴税拿到完税凭证后 是不是 当月就要把票开出来 不能拖到下月 ,如果可以 是什么理由
老师,我们老板是搞水利工程的,包活,现在从工地拿回来好多白条收据,都是老板付出去的钱,他想让我做个账,看一下自己这个活从干到结束,花了多少钱出去,这个账不需要申报缴税,这样的情况是凭白条收据做个记账凭证式的账还是做个流水账就可以了呢,有的支出连白条也没有。。有的支出有白条收据
老师,一般纳税人申报的流程给说一下吧?到月底了,刚到一个公司,这个公司之前在代账公司,这个月刚拿回来,可是这个月的进项还未勾选认证,我是需要先勾选认证吗?然后您把整个流程给说一下吧?
老师,您好,我想问下一个公司一个月下来,整个流程是不是先拿到原始凭证,把业务录入记账凭证,然后月底结账成本损益,就可以结账,出报表。出完报表就是申报纳税。流程是这样吗?
老师我们是物业公司,分工是每个会计负责自己的小区,最后总账那边出报表,本月我的小区还没开始交付,有人工成本存在,没有收入,那我结转收入成本怎么做分录哦,还有就是有一笔招标代理服务费正在走流程,是入账到应付账款还是先不用管哦,目前明天是出国资委的报表先结一版,月底还要重新结账
之前的会计2023年暂估的费用400000,挂的是其他应付款-预提费用,没有票虚挂,现在马上要做24年汇算清缴了,税务和账务要怎么处理
您好,企业所得税合并申报的总分机构,不就地分摊,那么分公司不需要再申报季度所得税了对吗?
跨年计提企业所得税,是在结转后计提的,导致企业所得税没有结转。一月份交了企业所得税,这三月份季报财务报表年初数不平,未分配利润金额多了这笔企业所得税,请问老师应该怎么调整
老师,小规模,我们公司法人线下帮明海国际公司缴费802元,发票直接开给明海了,明海把钱付到我们公司账户了,备注了代垫,老师分录写一下吧
老师,小规模小企业会计准则,去年和前面有些加油票没入账,可以在今年第一季度入账吗?
我看有个政策,个体工商户应纳税所得额不超过200万减半征收个人所得税是吗,这个是不是指分工
老师你好,企业向农户收购农产品,企业开收购发票,针对开农产品的收购票需要交印花税吗
老师,我有一家单位,24年是个体户,25年1月份才转成小规模。那么今年报24年工商年报怎么报?
,请问社保增员可以在电子税务局直接操作吗?
老师,单位买购物卡送给客户个人要代缴个税,如果送给客户单位就不需要了哈?
结账成本损益这个是涉及到那个会计科目呢?这个要怎么算?
你好,主营业务收入,主营业务成本、其他业务收入、其他业务成本,管理费用、销售费用、财务费用、营业外收支。
都是看发生额, 主营业务收入、其他业务收入、营业外收入是贷方发生额,其他的都是借方。
还是不太明白,打个比方,月初做账,借:应收账款10000 贷:主营业务收入10000 银行收到 钱,借:银行存款10000 贷:应收账款10000 ,那我月底怎么结账?
借主营业务收入贷本年利润10000
不对呀,老师,利润怎么是10000,那还要成本呢?
那成本要怎么做?
成本没有做 我怎么给你结转? 你咋不做
成本多少的 你写上
我这个只是打个比方而已,实际不是这个,我就是不懂做成本才问的,我们这边用到是金蝶,
销售产品 借主营业务成本8000,贷库存商品8000, 借本年利润贷主营业务成本8000。
不如我这样问吧,就是说当一个企业发生费用,(销售费用,管理费用,制造费用)总共是8000 ,发生的时候 借:销售费用5000 制造费用2000 管理费用1000 贷:银行存款8000. 月底结转的时候为什么就是借:本年利润8000 贷:销售费用5000 制造费用2000 管理费用1000 ?为什么要结转,是看知道这个月赚了多少钱吗?
你不结转的话,你的资产负债表不平衡,必须得结转。
说的再通俗一点,结转什么意思?
结转到这个科目没有余额的意思
那也就是说损益类科目是不能有余额,其他科目可以,资产、负责、所以者权益月末才能显示余额,这样资产=负责+所以者权益才能平?是这个意思吧
是的是的是这个意思的。