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有个在建转固定资产, 借:固定资产 贷:在建 应付(还未付给供应商的款) 12月1日付了供应商款100万,因为未转固的时候都是通过预付账款的,所以想继续通过预付账款 借:预付100 贷:银行存款100 12月8日收到发票50万(税假设10万) 这个如何做了?如何在预付、应付、还要进项税额做分录啊?

2022-12-09 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-09 11:16

您好,您的在建工程全部收到了发票的吗?

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快账用户5444 追问 2022-12-09 11:17

借:固定资产 贷:在建(收到发票且已付款) 应付账款(未收到发票未付款)

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齐红老师 解答 2022-12-09 11:19

收到发票50万 借:应付账款40 借:应交税费-应交增值税-进项税 10 贷:预付账款 50

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