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老师,请问收到社保退费怎么做分录呢

2022-12-08 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-08 13:56

你好,收到社保退费 借;银行存款,贷:应付职工薪酬—社保

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快账用户4997 追问 2022-12-08 13:59

请问之前不是借:管理费用贷应付职工薪酬,现在不用冲回吗

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齐红老师 解答 2022-12-08 14:00

你好,需要把之前计提社保的分录冲销 

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快账用户4997 追问 2022-12-08 14:06

是不是在本月一次冲销呢

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齐红老师 解答 2022-12-08 14:07

你好,是的,是这样的

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相关问题讨论
你好,收到社保退费 借;银行存款,贷:应付职工薪酬—社保
2022-12-08
您好,借 银行存款 贷 管理费用
2022-10-12
借:银行存款 贷:应付职工薪酬——社保费 借:应付职工薪酬——社保费 贷:管理./制造费用-社保费等
2022-10-10
同学你好 原分录负数红冲
2022-10-08
借银行存款 借管理费用社保负数
2022-10-09
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