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请问收到社保退费款,需要做哪些分录呢?

2022-10-09 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-09 14:45

借银行存款 借管理费用社保负数

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快账用户3007 追问 2022-10-09 14:46

老师,当时是做了社保计提和缴纳两个步骤,需要冲红吗?

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齐红老师 解答 2022-10-09 14:46

只需要冲销计提的就行

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快账用户3007 追问 2022-10-09 14:48

比如计提社保是:借,管理费用/销售费用/研发费用,贷,应付职工薪酬-社保。那么现在冲红和收到退回的社保做哪些分录呢?

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齐红老师 解答 2022-10-09 14:49

退回借银行存款 借管理费用负数

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快账用户3007 追问 2022-10-09 14:49

只需要做这一个分录么?冲红计提的不用做了吗?

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齐红老师 解答 2022-10-09 14:50

不需要了,缴纳的时候就没了,做一笔就行了

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快账用户3007 追问 2022-10-09 14:51

是按对应的费用做负数吗?还是全部计入到管理费用?

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齐红老师 解答 2022-10-09 14:51

按退回来的冲销社保就行

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货物出口,实现销售收入时: 借:应收账款 贷: 主营业务收入 - 外销 免抵退税不予免征和抵扣的税额: 借:主营业务成本 - 外销成本 贷:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出 应退税额: 借:其他应收款 - 出口退税 贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 免抵税额: 借:应缴税费 - 应交增值税 - 出口抵减内销的应纳税额 贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 次月收到退税款时: 借:银行存款 贷:其他应收款 - 出口退税
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