你好对的 是这么做的
老师您好,我公司请保洁人员打扫卫生,每个月1000元工资。 我们财务做账分录: 借:应付职工薪酬-职工福利费-福利费 贷:库存现金 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费-福利费 这样处理可以吗?我总觉得有点怪。
中秋福利月饼100元每盒!10个员工!1000的发票附在计提福利费的分录后面?借:管理费用 ~福利费贷应付职工薪酬~福利费 还是发放福利的后面?借:应付职工薪酬 贷:库存现金
老师,员工的水电房租补助,是这样帐务处理么 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 在申报个税时,并入工资申报是吗?
你好老师,我单位员领导组织员工聚餐,我做分录 借:应付职工薪酬—职工福利费10000 贷:现金 1000 那这个应付职工职工薪酬—福利费借方余额怎么处理呢? 请老师帮忙解答
老师你好,单位体检费每个员工1000,这个1000记 借 管理费用,福利费, 贷 应付职工薪酬-福利费 那下个月个税申报,相当于每个员工要加上这1000的福利费进行个税申报?
老师问题请教一下,就是个人独资企业投资人是a,营业执照的负责人是B,那么申报经营所得税是A,还是B呢
老师、个体工商户申报经营所得提示申报失败:生产经营B表——该纳税人已申报生产经营B表,不允许继续申报或更正A表】。怎么申报
老师,今天我这个月就报了增值税,季报企业所得税,财务报表。我更改了12月的报表,财务报表年报就报了呢?,没搞懂
老师,出售固定资产有出售价格规定吗?比如固定资产10万,已经折旧了3万,我按多少出售有规定吗
房产中介费客户是个人不要发票,是对应个人信息开票还是做无票收入申报好呢?
老师,我们去年4季度有两笔税是跨省预缴到外地的,但是税种核定没有印花税当时没缴纳印花税,如果我这季度补缴的话还是预缴到外地吗,还是在本地电子税务局补缴就行啊
之前结清的账款要进行退回,新账套没有这笔业务,冲红要把之前的业务写一下再冲红吗?
过了税期还能更改财务报表吗
这种银行承兑汇票应该如何做分录?跟打款一样做支出吗?
老师您好,公司在年中的建账的话直接按余额表建账就行吗,这样报表里的期初余额是不是就是建账时填的数值,跟企业实际的年初余额是不是就不同了啊
好的 谢谢
不用客气,早点休息。