咨询
Q

你好老师,我单位员领导组织员工聚餐,我做分录 借:应付职工薪酬—职工福利费10000 贷:现金 1000 那这个应付职工职工薪酬—福利费借方余额怎么处理呢? 请老师帮忙解答

2021-12-16 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-16 15:33

你好! 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好! 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金
2021-12-16
你好;是的,这样做没错的
2019-11-19
你好, 保洁员,如果不是您单位的职工,您应该按劳务报酬计成本费用, 借管理费用,保洁费 贷银行存款,
2020-09-26
你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2022-03-28
你好,因为福利费必须通过应付职工薪酬来核算。
2022-08-08
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×