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老师,我们公司租用的办公室,是以法人名义去租的,对方只开收据,这样我们正常入账报销,然后汇算清缴时纳税调增可以吗

2022-12-07 20:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-07 20:53

你好 可以的,你这个做法就是标准的账务处理的

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快账用户6292 追问 2022-12-07 20:56

那老师我们不用缴纳印花税吧

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齐红老师 解答 2022-12-07 20:56

这个是租赁阿,要缴纳印花税的

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快账用户6292 追问 2022-12-07 20:58

我们是缴纳方啊,也要缴纳吗

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齐红老师 解答 2022-12-07 21:01

是的,也是要缴纳的

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快账用户6292 追问 2022-12-07 21:35

老师签合同是法人股东的名字也要缴哈

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齐红老师 解答 2022-12-07 21:59

是的,这个也是要缴纳的 

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你好 可以的,你这个做法就是标准的账务处理的
2022-12-07
对,汇算清缴的时候纳税调整。
2023-04-06
同学,你好 可以入账,但是之后要纳税调整
2022-02-10
您好,这个的话,收据入账的话,到最后不能扣除的
2023-11-08
您好,1.是的,因为是法人的车发生的费用,不是公司发生的,要调增 2.有租赁协议的话,车的相关费用(除保险费)都能入账税前扣除,一次超过800要交个税(每次收入不足4000元的,应纳税额=(收入-800)×20%‌) 3.公司是一般纳税人,小微企业,所得税率是5%
2024-11-16
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