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之前8月份收到30万普通发票,当时有10万发票没找到,入账了20万,还有10万11月才找到,这个10万发票怎么录呢,8月份凭证是借成本20W,贷应付款20W,现在是冲销这个凭证,还是怎么做分录呢

2022-12-07 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-07 15:23

没有发票的先暂估入账就行。

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齐红老师 解答 2022-12-07 15:23

收到发票时把没有发票的分录红冲 收到发票时把没有发票的分录红冲按发票入账。

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快账用户1661 追问 2022-12-07 15:23

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-12-07 15:26

客气祝。不客气,祝您工作愉快。

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没有发票的先暂估入账就行。
2022-12-07
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