同学,你好 借:应付帐款 贷:银行存款
您好!老师请问一下我们公司因为迟迟不给供应商付款、被供应商法院起诉昨天付款给法院账户上我怎么做账
#提问#我们没付供应商的欠款,供应商起诉我们,法院判决我们要支付利息,支付的这部分利息要供应商给我们开发票吗?开什么内容的发票呢?
供应商起诉后,支付供应商的货款是支付到法院账户,怎么录账
老师,请问公司因延期付款给供应商 ,被供应商起诉至法院,法院判决后该公司正常支付货款外,还要支付对应的利息,现在收到供应商开具的利息发票(专票),该公司入账时是计入财务费用还是营业外支出?进项税额能否抵扣?
老师你好,我们欠了供应商货款没付,时间比较长了,然后供应商起诉,法院判决下来,除了要付供应商或者,也付了一点利息给供应商,那按这个判决法院扣款后怎么入账呀?
老师,销项税额1500>进项税额1200时,结转到未交增值税,是用300=1500-1200,余额300直接写结转分录,借应交税费应交增值税转出未交增值税300,贷应交税费未交增值税300,还是要把销项税额也要反向结转的分录:借销项税额1500贷进项税额1200转出未交增值税300,然后再把转出未交增值税300再转进未交增值税300元,这两种结果是一样的,过程有区别,请问按照规范写是哪一种呢老师您回复是第一种是对的,如果按照第一种应交税费应交增值税这个二级明细余额是为0了,但是如果一直是销项>进项的话,那么销项税额和进项税额这个三级明细金额不是越累越多么,最后怎么处理呢
老师,销项税额1500>进项税额1200时,结转到未交增值税,是用300=1500-1200,余额300直接写结转分录,借应交税费应交增值税转出未交增值税300,贷应交税费未交增值税300,还是要把销项税额也要反向结转的分录:借销项税额1500贷进项税额1200转出未交增值税300,然后再把转出未交增值税300再转进未交增值税300元,这两种结果是一样的,过程有区别,请问按照规范写是哪一种呢
老师你好,问下高级会计论文是怎么样的,要发表包括什么
老师账上比银行实际多0.52老师,这个是以前年度,现在需要整平了,怎么做分录
老师好,如何创建财务账套?
老师您好,这是小规模纳税人申报表,第16栏的数据112.87元的数据是怎么计算得来的呢?
我司有员工需要报销去年年底至今年初邮寄费,快递单详细信息是2024.12-2025.01,发票开具时间是2025.02.05。请问这个邮寄费如果给员工报的话,是否需要调账?
老师,我刚进建筑行业,看了一些课仍然心里没底一头雾水,公司刚成立,合同还未签,前期费用无票的多,走个人报销,后期来票我该咋做账,如何做财务核算架构
老师账上比银行实际多0.52老师,这个是以前年度,现在需要整平了,怎么做分录
12月份有一笔银行账记错了,差了10元。是不是就在12月份账本后附银行余额调节表,然后在1月份调回来就行?