同学你好 对的,这样做分录是对的
老师,公司需发放给职工年终奖,以下相关的账务处理对吗 计提时 借:管理费--职工薪酬--年终奖 货:应付职工薪酬--年终奖 发放时: 借:应付职工薪酬--年终奖 货:银行存款
请问老师,年终奖5000,基础工资6000。那么会计分录是这样吗? 借:管理费用-应付职工薪酬 11000 贷:应付职工薪酬-应付职工工资 6000 应付职工薪酬-奖金、津贴5000
老师您好,计提年终奖分录 借管理费用—职工薪酬 贷应付职工薪酬—职工工资 这样对吗?
发的年终奖,是否可以记账 计提时, 借:管理费用-职工薪酬-福利 贷:应付职工薪酬-职工福利 发放时, 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款 这样?
老师,做年终奖时 借:管理费用-工资140000 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬4200 贷:应交税费-个税 发放时 借:应付职工薪酬140000 贷:银行存款135800 应付职工薪酬4200 这样对吗
老师,你好,小规模六税两费减半是系统生成还是要自己操作,怎么操作啊
老师,我三月份计提盈余公积,是根据1-3月份的净利润提取还是1-2月份
打给员工私户再从这个私户付房租,对方也是私户,不给开票,怎么做帐合理些?
老师24年汇算需要调增不含税22万,因没有取得进项票,调增完后,我今年还是没有取得票,是不是要冲掉去年的暂估,再把暂估做到今年?
个体户开专票如何做账
老师,分公司超过500万变成一般纳税人了,其他分支机构和总机构变吗
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
老师请教一下,成立新公司有14个股东,平均分配投资额,要注意哪些问题?股东所拥有的权益义务要非格式条款写进章程内吗?
预付卡发票企业所得税汇算清缴时候需要做调整嘛?
成本太低,能不能把后面几个月工资暂估呢