同学你好 年底尽量不要留抵退税
请教一下,在宝安或公明的,我公司原来在南山09年开始以生产型企业申请出口免抵退业务,11年申请的高新企业,出口免抵退业务一直都有在申报,2019年搬到福田,2000年的时候高新年审没通过,福田税局不让我们申报免抵退,说我们没有高新,又不是生产型企业(福田不认可我公司是生产型企)。公司现在想搬宝安或公明,不知道这两个地方的政策是怎么样的,像我们公司这种,还能不能做免抵退,宝安区和公明区的政策又是怎么样的?
你好,我们六月有一万的留抵税,七月只有一千的销项税,还剩九千的上期留抵,税务局的人打电话,让我们必须用不开票收入来抵掉上期留底,他们说退税很麻烦,但是我们已经申请了不退税,后期快速消化,说我们的合同不完整,我问他那我们的抵扣怎么办,他让我们下个月可以少开些销项票。这是正常的嘛,要按照他们说的做吗,政策不是允许上期留抵吗?
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
老师,您好,我想问下,我是外贸型的出口企业,进项发票有普票和专票,其中专票的品名也跟关单对应不起来,因此也不想退税了,是否还需要进行退税勾选的动作。因为申报表中一直申报了关单收入的免税销售额,需要转为内销吗,还是就一直放在免税销售额那栏就可以。
最近不是有个政策报表上的留底税额,不是可以申请退税吗? 我想问一下 ,我们公司是外贸型企业,目前没有内销,收到物业或者其他办公费用开来的专票留底税额是否可以申请退税?
12月份没有计提企业所得税,1月份申报并缴纳了,账务怎么处理?税务那边还用处理吗?
你好, 退出帐号怎么办, 怎么登录, 激活密码和手机号怎么找
老师好,请问我在2021年,给公司开的税票,不知道公司咋的未入帐,2025年,我找公司付款的时候,公司又要我开税票,以2021年的税票金额重新开成,2025年的税票,老师你说咋办是好呢?
民办非托儿所转让后托儿所对公账户在原法人名下,原法人有没有权利注销
老师,请问我在2021年开的税票,公司忘记注帐,2025年,找公司付款的时候,公司说要我开税票,以2021年的税票从新开成,2025年的税票,你说咋办呢
稽查查补前三年的收入,已经交了滞纳金和罚款。那么收入,是计入查补税款申报当月(或当季)的销售额吗
ABC事务所注册会计师沈济、简政对甲股份公司2023年度的会计报表进行审计,确定的会计报表层次的重要性水平为80万。审计工作结束日为2024年3月20日,并于3月27日递交了审计报告,管理层于3月25日签署已审计的财务报表,经审计发现该公司存在以下事项:(1)该公司投资10000万元与其他企业搞联营,占联营企业投资的30%(有重大影响),当年联营企业盈利500万元,公司对此未作账务处理。(2)该公司全年消耗材料1000万元,共结转材料成本差异(借差)80万元,全部计入产品成本,经查,当年材料消耗中有100万元的计划成本用于新厂房建设。(假定当年产品80%完工并全部出售,该公司为增值税一般纳税人,税率13%)。(3)2024年2月10日,原来财务状况一直较好的A公司突然宣布破产,致使甲公司发生于2023年11月份的对A公司的600万应收账款无法收回。注册会计师提请公司增加备抵坏账数额,但甲公司拒绝调整。(4)该公司2023年度审计后的净利润为-1000万元,2023年12月31日流动负债为29600万元,资产总额为28400万元。经实施必要的审计程序认为该公司2023年度会计报表所依据
老师好,我想问一下自产或委托加工的货物用于集体福利的行为,是用于同一会计主体,无需确认收入,那为什么发放时要贷:主营业务收入?
在牧原HR助手申诉工资在哪取消
请问企业房屋租赁合同减免代码
没有退税,想确认 是否可以
公司是今年新成立的 ,今年出口报关了,我上个月把出口发票税率开成了13%,这个月冲红,想确认这个留底税 是否可以申请退?
同学你好 这个可以 你们如果有出口可以退税 但是留抵退税年底了不要操作