你好 ; 那你就先报无票收入 抵减这部分 留底进项税; 后面在红冲; 可以的;
老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票
老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票,请朴老师不要作答,谢谢哦
老师你好,我现在有一个问题想请教你,我们单位有一个工程,现在要给他付40%的工程款,他已经把发票开来了,就前两个月都已经开过来了,然后进项税我们也抵扣了,但是现在领导说要把他那个,我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话,我应该怎么做?因为关系到这个税,这个税,我们已经抵扣完了,他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的,我们每一个月也取回他那个进项发票,就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了,所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来,让他以个人的名义交回来,我们给他开一张收据,完了之后计入营业外收入,这样子做对不对啊?
你好,我想问下,我4月份没有收入,然后还有1千多的留抵退税,上个月就已经申请过一次退税了,只能享受百分90,目前还有1千多,4月份没有收入的情况下,这1千多又要申请退税,早上税管员说连续2个月申请退税有可能会税务稽查,我帐上还有一些预收款不开票,可以确认为4月份收入,把留抵消掉,但是今天过了纳税征期了,我现在去修改来得及吗,会引来税务稽查吗,目前款还没退下来
你好,我们六月有一万的留抵税,七月只有一千的销项税,还剩九千的上期留抵,税务局的人打电话,让我们必须用不开票收入来抵掉上期留底,他们说退税很麻烦,但是我们已经申请了不退税,后期快速消化,说我们的合同不完整,我问他那我们的抵扣怎么办,他让我们下个月可以少开些销项票。这是正常的嘛,要按照他们说的做吗,政策不是允许上期留抵吗?
沙场把电费、辅料、运费工资、其它等项目列支到生产成本,到月底又结转到主营业务成本了,这个账务处理正确吗?
老师,我们是小微企业执行小企业会计准则。申报季度和年度报表时候报表里面没有其他收益、投资收益、信用减值损失、资产减值损失、资产处置损益。2024年有erp账上有发生这些收益与损失。但是因为季报和年报里面没这选项。我放在了营业外收支。但是现在申报企业所得税汇算清缴又出现了这些科目。我应该怎么申报企业所得税汇算清缴。放营业外收支还是放在其他收益、投资收益、资产减值损失、信用减值损失、资产处置收益?
怎么区分利息收入是否是理财产生的?
老师,投标的时候投标人提供没有备案的审计报告投标有效吗
如何合理的公转私,有几种方式。
救急老师,我第一次操作一般纳税人。你现在看月底了我想看看进项够不够,我就这样看对不?开票日期可以选今年一整年的,只要查询出来的都是我这月可以抵扣的对吧?
老师您好,转让一辆车,然后收到二手差交易市场发票,用了固定资产科目,最后怎么看到底是盈利还是亏损了
我们是医药公司,制药粉粹机1380,放入哪个科目?
老师,汽车修理行业,开票的项目,开维修费和配件的明细,在税务上有什么区别吗?
一般纳税人销项和进项哪个需要认证
那怎么红冲呢
是先做账吗,然后在报表的时候要怎么操作呢
你好; 到时有实际收入的时候; 红冲无票收入 ; 在按实际收入来做账报税 ; 是的;先做账 在报无票收入; 就和你正常发生无票收入一样的
请问有会计分录吗?那报税的时候是在无票收入填写负数吗?
你好; 是的; 你红冲的时候做 负数; 借应收账款贷 主营业务收入-无票收入; 应交税费-应交增值税
借:主营业务收入 负数X 销项税 负数Y 贷:银行存款 负数XY 正常报税,在未开具发票的销售额填写负数X是吗
谢谢老师
你好 ; 红冲是做 : 借应收账款 负数金额贷 主营业务收入-无票收入 负数金额; 应交税费-应交增值税 负数金额
好的,收到,我就是想问问税务局让我们这样做的原因在什么地方呢,为什么不能有上期留底呢,那我以后勾选认证发票是不是都不能把所有的发票都认证掉。
你好 ; 因为他们当地是要求 需要留抵退税; 估计是国家有规定对于他们来说; 所以不让你们留抵
还有一个问题,我想问一下生育保险没有交满一年可以在生育时享受政策吗
你好 ; 不能哈; 满了1年就可以享受剩余津贴 的; 先缴纳满1年的
那企业有员工未交满一年的生育保险,怀孕即将生产,公司账上要怎么处理,员工的孕检费用都是不能报销的是吗
你好 ; 是的。 不报销的 ; 你们到时满了1年; 生娃后 看满了1年去申请也来得及的
你好,意思是员工生孩子后,只要生育保险满一年的,就还是能报销的吗,那具体流程是什么样的,员工提供相关资料,公司会计拿着资料提供到社保大厅审核,审核通过了再报销吗
你好 1. 是的。 满1年就可以申请 ; 去社保局官网去申请; 这个是公司名义去操作的