你好,学员 借应交税费应交印花税 贷税金及附加
老师你好上年12月份:借税金及附加2.25贷:应交税金印花税,计提印花税多计提了0.05元钱,现在咋样红冲去年多计提的款,如果金额很大会有影响吗
请问老师21年的12月印花税提多了,在22年1月做账时调整过来怎么做会计分录?
老师,印花税16年12月多计提0.02,17年1月多提0.03,共多0.05.现在怎么调整
23年12月 我多计提了奖金和员工体检费 我现在做1月份的账 调整12月多计提的费用 要怎么做分录?
去年12月印花税计提多了,跨年了怎么调整?
老师好,我们是施工企业,中标后,对方单位未要求施工,法律判决赔付,赔付到账后,需要缴纳增值税吗?如果缴纳是按经营收入缴纳,还是偶然所得收入呢?
我教育自助缴费,交了一个,还有一个,它显示非税票据系统返回信息错 误:com.bosssoft.frame.base.exception.BusinessException:电子缴款书状态流水 锁表,赋码异常! 老师,这个怎么处理
请问这个结转会转哪几个科目?
请问老师社保证明打印出来没有体现缴纳公司这个要不要紧
境外汇款,填写名字时多加了个空格能到账吗
老师,24年11 12月个税少申报了,怎么处理?
我公司从事保洁服务行业,现有A公司将车辆和塑料垃圾桶共估价30万打包给我们公司,业务也由我公司接手,但A公司尚有部分保洁服务合同未到期,合同金额大概80万,接手后未到期的合同我们公司干活,A公司开发票,服务费是合同甲方打给A公司抵打包费,30万打包费抵完后A公司再扣10万管理费和开票税费,剩余钱打给我公司。30万,80万,10万,税费,还有最后打给我们的钱怎么入账
老师,请问到美团去应聘会计,要注意哪些方面
租员工车辆,私车公用,年租金9600元,需要缴各项税合计多少金额?
企业所得税税负率跟增值税税负率之间有什么关系
直接这样就可以了吗,不用做以前年度损益调整吗
你好,学员,是的,直接这样就可以的
哦,好的。还有17年5月少提了3个附加税,现在要补提怎么做?
你好,学员 借税金及附加 贷应交税费应交印花税
不是印花税,是城建税,教育费等,也是直接借税金及附加码,贷应交税金城建税,教育,地方教育吗
不是印花税,是城建税,教育费等,也是直接借税金及附加码,贷应交税金城建税,教育,地方教育吗 是的,还是税金及附加的
老师,印花税如果少提的话,是不是相反的分录
你好,学员,是的,你说的很对的
21年计提的教育费附加做成应交税金-未缴增值税了,要怎么调整
你好,学员, 反方向调整即可的
以前年度交了货币资金20元,一直挂着
你好,学员,这个可以冲回的
可以借,附加,贷应交税金/货币吗
可以的。学员,这个的