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去年12月印花税计提多了,跨年了怎么调整?

2024-03-15 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-15 10:39

你好,跨年了,只能在23年12月处理的,涉及汇算的问题

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快账用户6847 追问 2024-03-15 10:40

怎么处理

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齐红老师 解答 2024-03-15 10:42

直接在12月做红冲计提的账,再重新做报表汇算

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快账用户6847 追问 2024-03-15 10:46

改不了12月的账了,审计报告都出过了。

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齐红老师 解答 2024-03-15 10:48

那么就在今年 借:应交税费 贷:利润分配

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你好,跨年了,只能在23年12月处理的,涉及汇算的问题
2024-03-15
你好,同学 本期冲回 借应交税费应交印花税 贷以前年度损益调整
2024-01-31
您好,需要作为以前年度损益调整了这个
2023-06-26
你好,印花税不需要计提。实际缴纳的时候计入  税金及附加   科目核算就是了
2024-01-17
你好 借:以前年度损益调整(负数,多计提部分) 贷:应交税费-应交印花税(负数,多计提部分)
2022-02-12
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