你好,跨年了,只能在23年12月处理的,涉及汇算的问题
请问老师21年的12月印花税提多了,在22年1月做账时调整过来怎么做会计分录?
去年印花税多计提了,今年以前年度损益调整怎么做分录
请问老师去年12月多提了0.01元印花税这个月调冲,是记以前年度损益调整吗?
2021年12月交印花税忘计提了,交时把印花税计入财务费用了,怎么调整,分录如何做
老师,印花税16年12月多计提0.02,17年1月多提0.03,共多0.05.现在怎么调整
月末老板要财务分析,从哪里方面入手,有没有模板
汇算清缴都是那些调增调减,都是按什么比例,老师给写下
购进农产品直接销售按9%抵扣的会计分录
固定资产折旧按多少可以税前扣除
款已付,发票已收到,货没有收到怎么做分录
老板分红分录,计提:借:利润分配-未分配利润 贷应付股利 分红:借应付股利。贷银行存款,对吗
老师这道题为什么不用中间汇率6.85元
老师,母公司购买了一个非同控全资子公司,然后子公司的实收资本是50万,母公司还多付了160万,这个160万元是给买子公司原股东的溢价款,老师这个母公司和子公司怎么做分录
年终奖发放是在2025年1月,账面计提应该在12月份,个税申报是不是也应该在随同12月份的工资薪金申报?
畜牧业养殖有什么税收优惠政策?
怎么处理
直接在12月做红冲计提的账,再重新做报表汇算
改不了12月的账了,审计报告都出过了。
那么就在今年 借:应交税费 贷:利润分配