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请问老师去年12月多提了0.01元印花税这个月调冲,是记以前年度损益调整吗?

2022-02-22 13:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-22 13:09

可以的,也可以直接坐到税金及附加里面,这一分钱不影响。

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快账用户5818 追问 2022-02-22 13:12

以前会计分录是:借:税金及附加,贷:应交税费—应交印花税,如果直接加里面报表里面税金及附加只0.01元不好看。

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齐红老师 解答 2022-02-22 13:14

可以做,相反的也可以做到以前年度损益调整。

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快账用户5818 追问 2022-02-22 13:15

22年1月做账我直接冲减这1分钱,借:以前年度损益调整 0.01 ,贷:税金及附加0.01,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2022-02-22 13:16

借应交税费贷,以前年度损益调整。

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快账用户5818 追问 2022-02-22 13:16

哦,是的,应该是应交税费

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齐红老师 解答 2022-02-22 13:18

对的是的,是这么做的。

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快账用户5818 追问 2022-02-22 13:22

以前年度损益调整设二级科目:税金及附加还是印花税?

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齐红老师 解答 2022-02-22 13:23

你好,不用设置二级科目地。

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齐红老师 解答 2022-02-22 13:23

还不只有一个这一个业务以后调整其它的业务损益类的科目都需要用到这个科目。

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快账用户5818 追问 2022-02-22 13:24

我上年度已经把这个科目设了明细科目

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齐红老师 解答 2022-02-22 13:25

那就写税金及附加。

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快账用户5818 追问 2022-02-22 13:25

以前年度用了几次这个科目,为了自己区分方便已经设了明细

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齐红老师 解答 2022-02-22 13:26

你好 税金及附加写啦。

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快账用户5818 追问 2022-02-22 13:26

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-02-22 13:27

不用客气,工作愉快。

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快账用户5818 追问 2022-02-22 13:30

其实印花税当月交上月时再来直接做账,不计提可以吧?

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齐红老师 解答 2022-02-22 13:31

可以的,这个自己选择。

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可以的,也可以直接坐到税金及附加里面,这一分钱不影响。
2022-02-22
你好,同学 本期冲回 借应交税费应交印花税 贷以前年度损益调整
2024-01-31
同学你好!不需要!汇算清缴的时候,按实际发放填报即可
2024-02-28
同学,你好 嗯,需要的
2024-02-28
借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整 汇算清交调减
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