可以的,也可以直接坐到税金及附加里面,这一分钱不影响。
请问老师,去年的印花税没有核定,今年核定的,补交了去年的印花税,就当月计提税金及附近,那还会不会影响以前年度损益,需要做一个调整以前年度损益的分录
老师好,5月份汇算清缴时交的所得税应该记以前年度损益调整,请问这个以前年度损益调整去了什么地方?谢谢!
请问老师去年12月多提了0.01元印花税这个月调冲,是记以前年度损益调整吗?
你好老师,12月用了以前年度损益调整,那需要在12月的利润表上体现这个以前年度损益调整科目吗?
#提问#去年12月税金及附加多计提1分,本月缴税后需要调整这一分钱入以前年度损益调整吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
银行承兑汇票到期了会自动扣款的吗?
朴老师回答一下这个问题
不是上市公司 用会计准则 租金怎么做账
这个代表什么意思?老师
请问一下老师这个题应该选哪个,答案为什么选择B
3月末暂估60万水电费,4月到票20万,后续会再来票,本月能直接冲60万,也不在暂估吗?怎么处理比较合适,而且暂估约多暂估10万
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以前会计分录是:借:税金及附加,贷:应交税费—应交印花税,如果直接加里面报表里面税金及附加只0.01元不好看。
可以做,相反的也可以做到以前年度损益调整。
22年1月做账我直接冲减这1分钱,借:以前年度损益调整 0.01 ,贷:税金及附加0.01,这样可以吗?
借应交税费贷,以前年度损益调整。
哦,是的,应该是应交税费
对的是的,是这么做的。
以前年度损益调整设二级科目:税金及附加还是印花税?
你好,不用设置二级科目地。
还不只有一个这一个业务以后调整其它的业务损益类的科目都需要用到这个科目。
我上年度已经把这个科目设了明细科目
那就写税金及附加。
以前年度用了几次这个科目,为了自己区分方便已经设了明细
你好 税金及附加写啦。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
其实印花税当月交上月时再来直接做账,不计提可以吧?
可以的,这个自己选择。