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老师你好上年12月份:借税金及附加2.25贷:应交税金印花税,计提印花税多计提了0.05元钱,现在咋样红冲去年多计提的款,如果金额很大会有影响吗

2021-07-13 19:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-13 19:31

你好,红冲多计提 借:应交税费,贷:以前年度损益调整—税金及附加。 印花税是不需要计提的,缴纳的时候直接计入税金及附加核算 

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你好,红冲多计提 借:应交税费,贷:以前年度损益调整—税金及附加。 印花税是不需要计提的,缴纳的时候直接计入税金及附加核算 
2021-07-13
借应交税费,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润 
2021-03-20
你好!借:以前年度损益调整 贷:应交税费-印花税红字冲差额就可以
2021-02-05
你好,1、针对154814.79这一笔印花税,在电子税务局缴纳印花税,一般精确到角,所以先补提0.01印花税, 借:税金及附加 0.01 贷:应交税费-印花税0.01,缴纳分录为 借:应交税费-印花税154814.8 贷:银行存款154814.8 ;2、针对70750这一笔印花税,请问,这是多计提了吗?如果是的,需要做两笔分录,分别是借:税金及附加 -35375 贷:应交税费-印花税 -35375、借:应交税费-印花税35375 贷:银行存款,谢谢。
2020-08-21
您好,这个的话,贷方直接以后存款就行,12月没有计提的话可以反结账这个,最好别计入25年1月
2024-12-12
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