你好,红冲多计提 借:应交税费,贷:以前年度损益调整—税金及附加。 印花税是不需要计提的,缴纳的时候直接计入税金及附加核算
老师,我去年2019年12月计提印花税:借:税金及附加70750 贷:应交税费-印花税 70750 但今年2020年8月因税务优惠实际缴印花税35375元 我今年8月做会计分录:借:应交税金-印花税35375 贷:以前年度损益调整 35375 借:应交税费-印花税 贷:银行存款35378 还要做其他的会计处理吗 比如本年利润的影响
老师,去年的会计多计提了印花税,这个月我怎么冲回来呢?原来是这样记 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税
去年12月份我计提了一笔分录:借:税金及附加,贷应交税费-应交印花税,金额多计提了,现在我要红冲这笔分录,然后写:借:税金及附加,贷银行存款,要怎么冲去年的分录
老师你好上年12月份:借税金及附加2.25贷:应交税金印花税,计提印花税多计提了0.05元钱,现在咋样红冲去年多计提的款,如果金额很大会有影响吗
是这样的,我去年印花税,还有企业所得税计提的少了,然后今年1月缴纳时,我把他去年的计提分录冲销了重新计提的, 分录如下去年,借税金及附加,然后应付税款 借所得税,贷应付税款 今年冲销,借应付税款, 带税金及附加, 借应付税款,贷所得税 然后又从新计提,借税金及附加,带应付税款 借所得 贷应付税款 然后发现资产负债表和利润表不平,正好差所得税加印花税的数额。 求助,这个分录应该是怎么样的?
老师,请问一下,个税申报这个月出现这样的提醒要怎么处理?
找下东老师 接着之前的问题
你好,刚好接,上任做的半成品领用,没加到生产基本成本里,现在生产基本成本还挂着那些半成品领用的借94万,我问她,她说之后做冲减,啥情况
老师,库房租金按每月每平方米1元,共1元每月,库房每年租金15万元,厂房租金每三年一周期递增3元每平方米,请问老师,如果租满3年,该如何计算第4年房租
你好,企业宿舍给员工住宿,收取员工的住宿费应该怎么入账
老师好!请教,应收票据客户名称错了,票据己背书付货款了,更正客户名称的时候是否需要再做一笔背书付货款的分录?谢谢老师!
老师,一般实操当中销项发票是怎么开的,发了货就要开还是等对了账再开
老师,麻烦帮我看下,不知道为什么会出现一个退税的提示
老师,麻烦帮我看下,不知道怎么出来一个退税的提示
超市里面购买了一台电梯大链条, 是作为固定资产入账还是管理费用入账,价值3万元,这个折旧年限是多少
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