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老师,我去年2019年12月计提印花税:借:税金及附加70750 贷:应交税费-印花税 70750 但今年2020年8月因税务优惠实际缴印花税35375元 我今年8月做会计分录:借:应交税金-印花税35375 贷:以前年度损益调整 35375 借:应交税费-印花税 贷:银行存款35378 还要做其他的会计处理吗 比如本年利润的影响

2020-08-21 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-21 14:42

你好 贷:利润分配-未分配利润 借:以前年度损益调整

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快账用户2681 追问 2020-08-21 14:46

老师 就是我在今年8月缴款后的会计分录是: 借:应交税金-印花税 70750 贷:银行存款35375 以前年度损益调整 35375 借:以前年度损益调整 35375 贷:利润分配-未分配利润 35375 对吗

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快账用户2681 追问 2020-08-21 15:08

你好,以上科目做的是对的吗

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齐红老师 解答 2020-08-21 15:21

是的!你的理解正确!

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你好 贷:利润分配-未分配利润 借:以前年度损益调整
2020-08-21
你好,1、针对154814.79这一笔印花税,在电子税务局缴纳印花税,一般精确到角,所以先补提0.01印花税, 借:税金及附加 0.01 贷:应交税费-印花税0.01,缴纳分录为 借:应交税费-印花税154814.8 贷:银行存款154814.8 ;2、针对70750这一笔印花税,请问,这是多计提了吗?如果是的,需要做两笔分录,分别是借:税金及附加 -35375 贷:应交税费-印花税 -35375、借:应交税费-印花税35375 贷:银行存款,谢谢。
2020-08-21
你好   借应交税费-应交印花税贷以前年度损益调整    借 以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税  结转以前年度损益调整余额到 利润分配-未分配利润去   
2021-03-09
学员你好,分录如下 借*税金及附加-500 借*应交税费500 借*银行存款500贷*应交税费500
2022-12-28
你好,需要把你做的分录 税金及附加 科目 ,改成 以前年度损益调整—税金及附加。 汇算清缴的时候,需要按调整之后的数据申报 
2023-05-24
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