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老师,2020年计提印花税借:税金及附加70000 贷:应交税金—印花税70000, 今年3月实际缴纳印花税40000,去年计提多了30000元,那我用以前年度损益调整科目具体怎么做账在本月

2021-03-09 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-09 11:53

你好   借应交税费-应交印花税贷以前年度损益调整    借 以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税  结转以前年度损益调整余额到 利润分配-未分配利润去   

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快账用户8507 追问 2021-03-09 11:54

老师,这样帐调整后是不是新增了2021年度的亏损

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齐红老师 解答 2021-03-09 11:58

 你好  会 增加你们利润哦。     你之前多计提了冲了利润了。 现在  是冲计提  会增加利润  

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你好   借应交税费-应交印花税贷以前年度损益调整    借 以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税  结转以前年度损益调整余额到 利润分配-未分配利润去   
2021-03-09
你好 贷:利润分配-未分配利润 借:以前年度损益调整
2020-08-21
你好,你直接做到今年的税金及附加里面就行。
2021-09-08
你好,1、针对154814.79这一笔印花税,在电子税务局缴纳印花税,一般精确到角,所以先补提0.01印花税, 借:税金及附加 0.01 贷:应交税费-印花税0.01,缴纳分录为 借:应交税费-印花税154814.8 贷:银行存款154814.8 ;2、针对70750这一笔印花税,请问,这是多计提了吗?如果是的,需要做两笔分录,分别是借:税金及附加 -35375 贷:应交税费-印花税 -35375、借:应交税费-印花税35375 贷:银行存款,谢谢。
2020-08-21
您好 可以把原来的红冲 然后重新计提 也可以补计提7角
2024-06-25
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