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红星公司是一生产企业,主要生产经营 A、B 两种产品。增值税税率 13%, 企业所得税税率 25%。收回晨光公司前欠购货款36000元存入银行借:银行存款 36000贷:应收账款--晨光公司 360002、1日,以存款从宏达公司购入甲材料60吨,单价1190元,计71400元,增值税12138元,支付运杂费300(不考虑增值税),材料已验收入库借:原材料 --甲材料 71400+300=71700应交税费--应交增值税(进项税额) 12138贷:银行存款 838383、4日,从东林公司购入乙材料20吨,单价900元,计18000元,增值税3060元,材料已验收入库,货款尚未支付借:原材料--乙材料 18000应交税费--应交增值税(进项税额) 3060贷:应付账款--东林公司 838384、4日,银行存款购买设备一台,价款20000元,增值税3400元,运输费1000元,该设备已投入使用借:固定资产 20000+1000=21000应交税费--应交增值税(进项税额) 3400贷:银行存款 244005、6日,以银行存款支付办公费3200元,其中生产车间2000元,管理部门1200元借:

2022-12-03 11:21
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-03 11:21

你好,学员题目是什么的

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你好,学员题目是什么的
2022-12-03
你好请把题目完整发一下
2021-12-21
同学你好 问题不完整
2022-12-20
你好同学 1借,原材料-A50000 原材料-B 40000 应交税费-增值税进项11700 贷,应付账款101700
2022-10-19
同学你好 你的问题是什么
2022-12-20
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