电子税务局——涉税办理——涉税办理事项——证明——电子外管证
老师你好,采购的保洁用品,直接做的营业费用保洁用品,合同上注明了返利百分之三,对方开票时也把返点开在了发票上。正价商品下开了一行三个点的负数,我做账时直接按照票面总价做对吗?总价是扣除了百分之三的返点的价格
江苏继续教育账号登不上去,手机号吗换了怎么办
甲公司平价发行10年期债券,面额1000元,票面利率10%,发行费率2%,所得税税率25%-|||-请计算发行债券的资本成本率是多少[10分]债务筹集可以分哪几类
1.12月7日,收到转账支票一张,面值12,500.00元,系滨海市质监站返回的以前年度承建的办公楼工程的质量保证金,支票已存入银行。
青岛胶州海尔物流中心仓库中的海尔洗衣机,每次订货费用S包括通信费、手续费等1600元,订货提前期Tx(从订货到收货)约30天。每台洗衣机的进货成本是售价的70%,每台洗衣机每月库存费用大约是进货成本的0.5%。海尔洗衣机的售价为3200元,去年的销量为3110台。根据销售部门预测,今年的海尔洗衣机销量有可能比去年增加20%。 对仓库货物进行 ABC分类后得知,海尔洗衣机为A类货物。+根据以上背景,请为海尔洗衣机制定库存计划,该计划包括经济订货批量、订货点、经济订货批量下年总库存成本。写出计算过程。 注:结果保留整数,四舍五入。
某企业生产甲产品经三道工序连续加工制成。其原材料在各道工序开始时一次投入。甲产品的原材料消耗定额、工时定额和在产品数量如表7-11所示。本月完工甲产品400件,各工序月末在产品加工程度均为本工序的50%,甲产品月初在产品成本为:直接材料2058元,直接人工1431元,制造费1331元;本月发生的生产耗费为:直接材料14322元,直接人工8189元,制造费7327元。要求:采用约当产量比例法计算完工产品与月未在产品成本。
计提无形资产摊销20000元;计提固定资产折旧150000元,其中计入制造费用120000元,管理费用30000元;计提固定资产减值准备10000元
有300元提现费率3 %➕2单笔是多少
简答题1、企业融资渠道有哪些?2、什么是股票上市,股票上市对企业有哪些有利影响?3、什么是项目融资,项目融资有哪些优点?4、企业发行可转换债券有哪些优点?5、简述风险投资的主要功能和作用。6、什么是企业融资风险,简述融资风险的规避方法。
多选题1、金融市场包括以下哪些要素()。A.交易主体B.交易客体C.交易价格D.交易媒介2、综合租赁主要包括以下几种()。A.租赁与补偿贸易相结合B.租赁与加工装配贸易相结合C.租赁与包销相结合D.租赁与研发新产品相结合3、项目融资信用担保主要类型有()。A.直接担保B.间接担保C.或有担保D.意向性担保4、风险管理的一般程序有那些()。A.风险识别B.风险评估C.风险处理D.风险处理方案实施与事后评估5、BOT项目的当事人主要包括()。A.项目的发包人B.承包人C.顾问咨询公司D.商业银行6、债券的发行方式主要有()。A.网上发行B.公募发行C.私募发行D.网下发行7、融资风险管理的原则包括()。A.规模适度原则B.结构合理原则C.成本节约原则
是一般纳税人一般计税的项目吗?
这个跨区域涉税事项报告表就是外管证是吗?是登录公司的所在地的电子税务局填写?怎么填的呢
是的,上面的程序发给你啦,如果具体的不会填写你截图都有哪些业务,你不会
需要填些什么内容呀?填了这份表要就要预缴增值税是吗
要求填写合同金额、项目名称、项目地址
填完打印出来然后拿这张报告表去异地税局预缴增值税是吗
电子税务局里面申报就可以的增值税及附加税预缴申报
填了这张外经证后,然后再在预缴增值税那个板块填写预缴增值税是吗
对的,是的,是这么做。
每个异地项目都是先在电子税务局申请这个外经证跨区域报告表,然后再预缴增值税是吗?预缴多少的呢
对的,是的,是这么做的
一般计税的增值税2%,附加税12% 企业所得税0.2%,其他的具体的看一下项目所在地税务局要求。
企业所得税也要预缴?老师,增值税2%.附加税12%.企业所得税0.2%,这些是按什么算的呢?
增值税按照你的销售额减去分包款, 附加税,根据缴纳的增值税, 企业所得税按照不含税的销售额 所得税你问下项目所在地税务局,不跨省的,有些地方会有要求的。
跨省企业所得税需要缴纳。
不跨省就不用预缴企业所得税是吗?没有分包款,那增值税就是按合同总价不含税金额的2%预缴是吧?
不 一 定 问下项目所在地税务局,有些也需要预缴的,
不含税的销售额乘以2%, 如果你是按照含税的话,就是含税的除以1.09乘以2%。
预缴的增值税一般都不退的是吧?老师,建筑企业其实除了这个异地项目需要填外管证和预缴税以外,其他的和一般企业也没有什么大的区别是吗?怎么听同学说建筑行业账难呢
你好是的 科目不一样的 其他的一样
老师,一个项目取回来的进项材料发票只能该项目抵扣是吗?还是公司回来的进项材料发票不管是哪个项目都可以抵扣的呢
只要是允许抵扣的,增值税都可以抵扣。增值税是这么做的, 所得税只能针对某个项目的材料结转成本。