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实训资料:中信公司2019年4月发生了如下经济业务。(11采购原材料-批,货款10000元,增值税1300元,已经验收入库,保技未什(2)产品200件完工入库,单位成本58元。(3)以银行存款35000元购入生产设备一台。(4)以现金支付业务招待费380元。(5)以转账支票支付前欠A公司材料采购款32000元。(6)计算分配公司本月职工工资,其中生产工人工资60000元,车间管理人员工资5000元,厂部管理人员工资30000元,专设销售机构人员工资4000元。(7)从银行提取现金100000元,准备将其中99000元用于发放职工工资。编制会计分录,带数字,谢谢。

2022-12-02 12:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-02 12:36

1借原材料1000, 应交税费、应交增值税进项1300, 贷应付账款11300

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齐红老师 解答 2022-12-02 12:37

2借库存商品贷生产成本,200乘以58=11600 3借固定资产贷银行存款35000。

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齐红老师 解答 2022-12-02 12:38

4借销售费用、招待费380,贷库存现金 第五 借应付账款a公司贷银行存款32000

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齐红老师 解答 2022-12-02 12:38

借生产成本6万, 制造费用5000 销售费用4000, 管理费用3万 贷应付职工薪酬工资。

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齐红老师 解答 2022-12-02 12:39

第七,借库存现金贷银行存款10万, 借应付职工薪酬工资贷库存现金99000

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1借原材料1000, 应交税费、应交增值税进项1300, 贷应付账款11300
2022-12-02
你好 (1)采购原材料一批,货款10000元,增值税1300元,已经脸收入库,算款未付。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 (2)产品200件完工入库,单位成本58元。 借:库存商品,贷;生产成本 (3)以银行存款35000元购入生产设备一台。 借:固定资产,贷:银行存款 (4)以现金支付业务招待费380元。 借:管理费用,贷:库存现金 (5)以转账支票支付前欠A公司材料采购款32000元。 借:应付账款,贷:银行存款 (6)计算分配公司本月职工工资,其中生产工人工资60000元,车间管理人员工资5000元,厂部管理人员工资30000元,专设销售机构人员工资4000元 借:生产成本,制造费用,管理费用,销售费用,贷:应付职工薪酬 (7)从银行提取现金100000元,准备将其中99000元用于发放职工工资。 借:库存现金,贷:银行存款 借:应付职工薪酬,贷:库存现金
2022-12-01
需要做账务处理的吗?
2022-12-02
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-11-25
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
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