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训资料:公司2019年4月发生了如下经济业务。(1)采购原材料一批,货款10000元,增值税1300元,已经脸收入库,算款未付。(2)产品200件完工入库,单位成本58元。(3)以银行存款35000元购入生产设备一台。(4)以现金支付业务招待费380元。(5)以转账支票支付前欠A公司材料采购款32000元。(6)计算分配公司本月职工工资,其中生产工人工资60000元,车间管理人员工资5000元,厂部管理人员工资30000元,专设销售机构人员工资4000元(7)从银行提取现金100000元,准备将其中99000元用于发放职工工资。编制会计分录要带数字,谢谢。

2022-12-01 19:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-01 19:35

你好 (1)采购原材料一批,货款10000元,增值税1300元,已经脸收入库,算款未付。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 (2)产品200件完工入库,单位成本58元。 借:库存商品,贷;生产成本 (3)以银行存款35000元购入生产设备一台。 借:固定资产,贷:银行存款 (4)以现金支付业务招待费380元。 借:管理费用,贷:库存现金 (5)以转账支票支付前欠A公司材料采购款32000元。 借:应付账款,贷:银行存款 (6)计算分配公司本月职工工资,其中生产工人工资60000元,车间管理人员工资5000元,厂部管理人员工资30000元,专设销售机构人员工资4000元 借:生产成本,制造费用,管理费用,销售费用,贷:应付职工薪酬 (7)从银行提取现金100000元,准备将其中99000元用于发放职工工资。 借:库存现金,贷:银行存款 借:应付职工薪酬,贷:库存现金

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你好 (1)采购原材料一批,货款10000元,增值税1300元,已经脸收入库,算款未付。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 (2)产品200件完工入库,单位成本58元。 借:库存商品,贷;生产成本 (3)以银行存款35000元购入生产设备一台。 借:固定资产,贷:银行存款 (4)以现金支付业务招待费380元。 借:管理费用,贷:库存现金 (5)以转账支票支付前欠A公司材料采购款32000元。 借:应付账款,贷:银行存款 (6)计算分配公司本月职工工资,其中生产工人工资60000元,车间管理人员工资5000元,厂部管理人员工资30000元,专设销售机构人员工资4000元 借:生产成本,制造费用,管理费用,销售费用,贷:应付职工薪酬 (7)从银行提取现金100000元,准备将其中99000元用于发放职工工资。 借:库存现金,贷:银行存款 借:应付职工薪酬,贷:库存现金
2022-12-01
1借原材料1000, 应交税费、应交增值税进项1300, 贷应付账款11300
2022-12-02
需要做账务处理的吗?
2022-12-02
你好 (1)2日,收到阳阳公司投入的机器一台,价值20000元;货币资金30000元,已存入银行。 借:固定资产,银行存款,贷:实收资本 (2)5日,向银行借入期限为三年的借款200000元,存入银行。 借:银行存款,贷:长期借款 (3)7日,购进A材料一批,价款10000元,增值税进项税额1300元,材料已验收入库,款项已用银行存款支付。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (4)11日,本月仓库发出材料如下:生产甲产品领用材料5000元,生产乙产品领用材料3000元,车间一般耗用材料2000元,企业行政管理部门领用材料1000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:原材料 (5)14日,以银行存款支付违约金2000元。 借;营业外支出,贷:银行存款 (6)15日,采购员小华出差,预借差旅费500元,以现金支付。 借:其他应收款,贷:库存现金 (7)18日,采购员小华出差回来报销差旅费300元,现金余款200元退回。 借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款 (8)20日,计算分配本月职工工资,生产甲产品工人工资8000元,生产乙产品工人工资7000元,车间管理人员工资3000元,企业行政管理人员工资6000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬
2022-12-23
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-11-25
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