之前抵扣的需要进项转出 属于非正常损失
本年8月因管理不善导致上月购进的原材料毁损80%,原材料总成本110万元,其中运费成本10万元,相关运材料的运费的进项税额均于购入当期抵扣。
请问这是属于哪一章的内容?甲公司为增值税一般纳税人,2017年1月因公司管理不善,毁损库存原材料一批,该批原材料为购进的免税农产品 ,进项税额允许按11%抵扣,实际成本为 2500元,收回残料价值500元,保险公司赔偿2000元 。该批毁损原材料造成的非常损失净额是( )元。
因仓库管理不善,上月一批原材料全部损毁,该批原材料的采购成本是10万元(进项税额已抵扣)已经抵扣的进项税额还要用销项税额减吗
购入原材购入原材料中有一部分原材料用于生产免税产品,一级当月因管理不善,将上月购入的一批原材料损毁,并在上月进行了进项税额抵扣。那么这部分金额应该算进当期不得免征和抵扣税额的抵减额中吗?或者算进当期不可免征和抵扣的进项税额中吗?
那当月因管理不善将上月购入原材料损毁的金额。(已在上月进行了进项税额抵扣。)这一部分金额算到当月不可免抵的进项税额中吗?
老师问一下这个月购进4966.95吨库存金额不含税是7715166.22单价是1553.30056这个月收入是5505259051不含税,销售了3596.61吨,销售成本是5586616.33成本大于收入了什么原因?老师看下我做的对吗?不对的话怎么写分录?
你好,老师,公司换了法人,之前应收账款一直挂着一笔未付的款,现在法人也换了,财务也换了,这笔应收账款一直在账上挂着。也没有地方要,要怎样处理?
母子公司,子公司卖了商品给母公司,是不是子公司正常做收入和成本的结转,子公司开票给母公司,这情况是内部交易吗
老师,老板要还钱给公司,取现给我,让我拿去银行存到公账,这样可以吗?到时入账可以冲老板的借款吗?
老师,请问森林植被摊销费一般摊销多少年了?
老师你好,是小规模纳税人经济联合社,现在2025年1月有一笔发包收入,一共收了250万发包收入,其中一部分200万是属于各自然村的,有50万是属于经济联合社的收入,应该怎样报税?那个收入怎样确认才可以,收入是一年的
老师,综合税负率怎么算?
老师,你好小规模纳税人,24年12月暂估成本 借:工程施工-直接材料款17万 贷应付账款-暂估17万 当初写的结转分录,借:主营业务成本17万,贷工程施工-直接材料17万,25年对方给开具的发票后,我现在如何冲红暂估分录呢?麻烦老师指导一下谢谢
老师,我做的是内账,外账是交给代账公司做的,我想问一下我做内账需要记税费吗?例如交3个月房租8000元,我是直接记 借:预付账款-房租 8000 贷:银行存款 8000 还是 借:预付账款-房租 应交税费-应交增值税 贷:银行存款呢?
老师请问这种发票可以作为成本抵扣吗?