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老师,我先收了客户预收款,平时客户的消费都是挂在应收账款下面的,现在要结账的话,我是直接确认收入,还是应收账款做收入,预收款退给客户。

2022-12-01 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-01 09:59

你好; 应收账款做 收入; 然后预收账款 和应收账款对冲下即可   

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快账用户1042 追问 2022-12-01 10:01

具体怎么对冲呢?

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齐红老师 解答 2022-12-01 10:02

   你预收了多少钱;  你应收账款挂了好多钱   

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快账用户1042 追问 2022-12-01 10:04

比如,我预收款1万,但实际发生的业务,应收账款只有6千

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齐红老师 解答 2022-12-01 10:05

你好 ;  那   剩下的4000要退给客户电话;  借银行存款1万贷预收账款1万;  借应收账款 6000贷收入; 销项税;   借  预收账款6000贷应收账款6000 ; 退款  4000 ; 借  预收账款 4000 贷银行存款4000   

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快账用户1042 追问 2022-12-01 10:06

借银行存款6千,贷应收账款6千, 预收款1万退给客户,借预收账款1万,贷银行1万

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齐红老师 解答 2022-12-01 10:06

 你好 ;     你看看我上面的分录    

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快账用户1042 追问 2022-12-01 10:09

是分开各算各,各做各的凭证,还是揉到一起, 借:预收账款1万 贷:应收账款6千 贷:银行4千

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齐红老师 解答 2022-12-01 10:09

 你们这个客户都是同一个人转款给你们的吗 ?  如果你们要退给对方的话;   预收账款 是1万退 ;分录就是不一样的  

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快账用户1042 追问 2022-12-01 10:10

同一个客户,预收也是它的,应收也是它的

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齐红老师 解答 2022-12-01 10:11

你好; 那就按照我写的分录; 分别去做 ;   

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快账用户1042 追问 2022-12-01 10:12

借预收6千,贷应收账款6千 借预收4千,贷银行4千

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齐红老师 解答 2022-12-01 10:13

你好;   对的;相当于你就是退客户4000 ;    预收账款6000冲应收账款 6000借方   

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快账用户1042 追问 2022-12-01 10:14

不是同一个转款的话,就全退,全收分开做,是吗,

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齐红老师 解答 2022-12-01 10:16

你好;是的; 就得分别去做退 和回收   

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你好; 应收账款做 收入; 然后预收账款 和应收账款对冲下即可   
2022-12-01
你好;   这个是验收后做收入哈 ; 先挂预收账款或者合同负债
2022-05-05
对的,是的,可以这么做的,如果是充值的话,你开的是预付卡的,不征税的,这个消费了之后再就没法开发票了,还有一种是预付的时候不开发票,消费了之后开消费的发票。
2023-03-31
您好,不开票的话是可以收到货款直接确认的
2023-08-01
你好,开票确认收入的时候是  借:预收账款
2024-01-19
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