你好; 应收账款做 收入; 然后预收账款 和应收账款对冲下即可
老师,请问下,我们公司代客户收取了他们的货款,客户和我们也有往来款,客户的意思是写了个委托代收款说明,我就可以直接把这笔代收款入我们和客户的往来款吗?比如最开始我们收到客户的款入的预收账款,现在代客户收的他们的货款我还是入预收账款吗
软装设计工作室(个体工商户),收到客户的软装款,是直接确认收入,还是等客户验收完后,再确认收入,如果是等客户验收后确认收入,是否先做预收账款
老师好,请问,我是车行会计,我们从客户那里收钱,挂在预收账款----客户科目下,然后此款转入老板个人银行卡,挂在应收账款----老板,然后老板转款给上游公司,上游公司直接开发票给客户。这种情况我可以把预收账款---客户和应收账款---老板对冲吗?
老师,我先收了客户预收款,平时客户的消费都是挂在应收账款下面的,现在要结账的话,我是直接确认收入,还是应收账款做收入,预收款退给客户。
老师,我们的客户找我们借钱,每个月都有借款,已经有应收账款-客户A了,我现在是再建个其他应收-客户A,还是就挂在应收账款下面呢,
老师你好!出纳可以兼复核吗?
如果上期留抵进项1000,本期销项3000,进项1500,月末应该怎么结转未交增值税
老师,用自营产品送礼怎么入账,还有分录?
公司有未开票收入,应交税费/增值税4161.9元,但实际交了4161.91元,多发0.01元,造成本科目期末余额借方0.01元怎么处理?
个人购买几万外币有风险吗?
老师,我们是分公司,24年12月31日应付职工薪酬借方余额是8万,总公司要求我们把应付职工薪酬调到其他应付款里,这样可以吗?
老师,2月25号入职,2月份个税要零申报吗?
老师,就是不太明白其他应付款为什么要做冲回的科目?需要做冲回的科目都有哪些啊
老师,建筑类公司收到材料票做工程支出-材料费合理吗
老师,发现不能抵的酒的专票抵扣了,等再报税的时候做进项税额转出可以吗?还是更正申报表
具体怎么对冲呢?
你预收了多少钱; 你应收账款挂了好多钱
比如,我预收款1万,但实际发生的业务,应收账款只有6千
你好 ; 那 剩下的4000要退给客户电话; 借银行存款1万贷预收账款1万; 借应收账款 6000贷收入; 销项税; 借 预收账款6000贷应收账款6000 ; 退款 4000 ; 借 预收账款 4000 贷银行存款4000
借银行存款6千,贷应收账款6千, 预收款1万退给客户,借预收账款1万,贷银行1万
你好 ; 你看看我上面的分录
是分开各算各,各做各的凭证,还是揉到一起, 借:预收账款1万 贷:应收账款6千 贷:银行4千
你们这个客户都是同一个人转款给你们的吗 ? 如果你们要退给对方的话; 预收账款 是1万退 ;分录就是不一样的
同一个客户,预收也是它的,应收也是它的
你好; 那就按照我写的分录; 分别去做 ;
借预收6千,贷应收账款6千 借预收4千,贷银行4千
你好; 对的;相当于你就是退客户4000 ; 预收账款6000冲应收账款 6000借方
不是同一个转款的话,就全退,全收分开做,是吗,
你好;是的; 就得分别去做退 和回收