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公司有未开票收入,应交税费/增值税4161.9元,但实际交了4161.91元,多发0.01元,造成本科目期末余额借方0.01元怎么处理?

2025-02-22 17:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-22 17:43

直接转入税金及附加0.01

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快账用户7901 追问 2025-02-22 19:39

营业外支出可以吗

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齐红老师 解答 2025-02-22 19:39

那个是税金就就计入税金及附加

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相关问题讨论
直接转入税金及附加0.01
2025-02-22
你好,你可以把代开发票收入填写299.51/0.03,这样就不会形成退税了
2020-01-09
直接做到管理费用调一下,摘要写税率四舍五入微调
2021-01-18
您好 借:营业外支出 0.01 贷:应交税费-未交增值税 0.01
2020-11-06
你好,同学 1借,原材料70 应交税费~增值税进项9.1 贷,应付票据79.1
2022-05-18
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