你好,开票日期是12月1号之后的,不可以的,你可以试一下,在你的勾选平台里面,你看一下能看到12月1号开的吗。
我公司11月开出100万发票,开票只是为了收款,产品没出货的,我11月确定收入,可以不结成本,留在产品,那11月利润好高,12月完工发出产品,但12月没销售,结成本,12月亏损好大,这样操作可以吗?还是有更好的建议?这样年报表就会很难看,还是在11月反映销售时,结转成本好呢?又由于我11月的抵扣发票有部分是12月才开出发票,我11月应交4万增值税,由于有部份材材发票12月开出,所以我11月实交7万增值税,交多税了。12月拿到进项发票再认证3万税额,那就变留抵税额3万了,留底税额影响增值税负吗?问题有点多,请老师耐心解答
请问我11月开出去163万增值税专用发票,但是我11月的进项就是劳务和材料公司没有开发票来,现在劳务和材料开发票给我但是是开的12月15号之前的,我是否可以用来抵扣我11月的税费呀
老师我想咨询一个问题,我们公司采购产品,对方开具发票开错了,我们在10月抵扣了,在11月开了红字信息表,但对方在11月没有开具红字发票,导致我申报11月的税出现异常,要我把开具红字信息表的进项税做转出,对方在12月开了红字发票,我在申报12月税的时候不会出现异常吧!我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀?
老师,就是我做账是按发票来的,包括材料入库按进项票,成品入库按销售票,那我2022年11月出货的,现在2月开票,但合同和送货单是11月份的,这样可以吗?但11月和12月账上也没有这些存货,那这样哈否合理
请问老师,我公司用个人安装大门,人工、材料费11万多,本来是想让他给我们公司去税局代开发票,分出来开,人工和材料费,但是税局现在不让开人工劳务费,那可以把对方的人工费加到材料里面吗,这个开发票怎么开,合同要怎么写
老师你好,就是留底的进项税额用来抵欠了之前的增值税,我的会计分录应该怎么做
工商年报的纳税总额包含文化建设税吗?
报企业所得税年报时,资产总额跟自己算的不一样,上传的资产负债表和利润表我对过了,没有问题,但是系统带出来的资产总额跟自己算的不一样,这是为什么呢
老师,预存的油卡是不是应计入预付账款
老师好,退个人保证金,因为总公司破产找不到账务,但确实没退给个人,后来做营业外支出一千元,只有证明,没有票据。这个汇算清缴要调整吗?在哪里填列调整?麻烦了
财产租赁所得的收入应纳个人所得税税率是多少
建筑工程,分项目核算收入、成本、利润、做工程项目利润表。工程项目收入是不含税收入,项目利润表要减增值税吗
工程劳务和工程服务有什么区别老师
老师,外汇管理局和中国人民银行期初汇率是一样的吗
老师好,请问个人税务✔️代开20000劳务费 维修费发票,扣多少个税?
微信扫码加老师开通会员
不可以,老师,我开出去163万的发票但是我只收到90万,这90万我如何做账务处理,借银行存款贷?90万要不要确认收入
借应收账款73万银行存款90万贷主营业务收入应交税费。
开的这些发票业务发生了吗?业务发生了都做收入就可以啦。
业务发生了一部分,但是我们主要就是没有进项
你好,那你问下你税务局那边吧,允许你们延期交税吧,也就是这个月收到进项发票在进项抵扣缴纳。
不可以,现在必须硬交这个税,麻烦老师教教我计提工地农民工工资分类,我作为成本
借工程施工工资贷应付职工薪酬工资、借应付职工薪酬工资贷银行存款确认收入之后,借主营业务成本贷工程施工。
不能延期缴纳的话,那你只能交税,多交税款的。
欠员工3个月工资每个月4800.合在一起发需不需要交税
只要在12月份之前发下去不会的,因为它的累计扣除费用也是好几个月的累计。
但是我在个税申报系统如何填写?把这些人名字都填了然后呢?如何填能不能填8-11月工资全都申报了
入职日期填写八月份就可以达正常采集,然后他的累计扣除费用也是好几个月。
好的老师我先研究 填了不会再来问你
可以的,你先看一下的。
自己填写试一下,如果需要交税的话,你再截图,你填写的我看一下。