你好 销项 -进项 增值税 *附加税率 应纳税所得额*所得税税率 印花一般是合同金额 *税率 个税是哪个 ?
老师好麻烦写下,异地预缴 增值税 附加税 个税 印花税 企业所得税 的 计提和缴纳 以及预缴增值税结转的 详细分录 谢谢
老师:增值税,个税,印花税,附加税,所得税的公式麻烦给一下,谢谢
老师 税负率中的税包含附加税吗,公式麻烦写一下 谢谢
老师麻烦问一下,计提印花税的凭证是不是借税金及附加,贷应交税费~应交印花税,谢谢
老师麻烦问一下,工商年报的纳税总额是不是增值税+附加税+印花税,还要加所得税吗,谢谢老师
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
个税,个人所得税
是工资的个税还是个体户的个税
印花税的话,进销合同都有的话,是这两个总金额加起来乘以税率吗?
个体和工商都麻烦老师说一下,谢谢
个体和工资都麻烦老师说一下,谢谢
印花税的话,进销合同都有的话,是这两个总金额加起来乘以税率吗? 看具体业务 不同合同税率不一样的
个体户,应纳税所得额 *税率减速算扣除数 工资,(累计收入 减累计扣除 )*税率 -速算扣除数 -前面月预交税款 =本月要交个人所得税