同学你好,这个利润分红,需要他们交税的。
老师您好!我们公司是一般纳税人独资企业,船舶服务有限公司,后来增加投资购船的费用有股东投资的,他们的钱是投在船上,不是投在公司,我想问这个利润分红需要他们交税吗?
老师,您好!我们公司股东投资了一个项目,这个项目盈利了,比如分会利润100万,我们把这笔钱再按投资比例分给股东,不管我们公司是否属于盈利的状态,股东都要按股息 红利缴纳个税吗
老师您好 我们属于投资公司,之前公司股东打进来的投资款是给另一个公司投资的,现在另一个公司有盈利分红打给我们现在的投资公司,这个分红怎么转给个人股东们,怎么合理的少缴纳个人所得税
老师 我们是合伙企业 就是我们投资了其他公司 就是我们是其他公司的股东 然后在填写年报的时候 有一个是否有投资信息或者购买其他公司的股权 这里那我么是不是需要填写哇
您好老师我想问一下就是我们公司老板现在想融资,就是别人给我们投资,到时候给他分红,是不是我们给他分红假如我们今年利润100万,给股东分25%的股份也就是25万,那我是不是也得交100万的企业所得税,然后剩下的利润给他分红
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
比例税率是也叫从价定率吧?
农业小规模纳税人需要缴纳哪一些税,拿到营业执照后办理哪些事?
公司购进鸡蛋再进行销售,免征增值税和企业所得税吗?