不填写的 不认证不用填写的
上月已认证留抵的进项税额做入申报表二23b栏进项税额转出,这个月如何将留抵的23b栏进项税额转出到当期抵扣进项税额里,填入主表的哪一栏?上月进项抵扣额是10494.8,实际抵扣额8330.8元,2164元做入进项税额转出里,在这个月主表里没有显示留抵的2164元,只显示在本年累计14栏里,那我这个月报税时如何将这未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一项?
老师好,请问这个月只有进项的发票,要放在下个月再抵扣,那做帐这个月进项要做进去吗、
请问要是我当月发票想过几个月再抵扣进项,那么在待抵扣进项税额这栏要填吗
老师,我12月有一张抵扣发票,当时做账是待抵扣进项,已经入账,但是没有抵扣,这个月1月抵扣了,我要做什么分录结转待抵扣进项吗?
我们8-11月没有开业务收入,当时的进项发票入了待抵扣进项税额,在12月这些发票都勾选了,那这些待抵扣进项税额可以一笔过做分录吗?
现在只要勾选了再填对不?我的进项票能否明年根据收入情况我再做借:库存产品 应交税费-进项票 贷:应付喔?
是的,可以这么做的。