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一般纳税人10%加计分录怎么做?假如这几个月进项加计递减,有开发票但是上期留底后不交税怎么做分录?

2022-11-29 09:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-29 09:29

加计抵。加计抵扣的时候。借应交税费未交增值税贷,其他收益。 有留底,不用交税,那不用写分录。

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快账用户6518 追问 2022-11-29 09:30

是直接做借:应交税费-未交增值税,贷:营业外收入吗?

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齐红老师 解答 2022-11-29 09:37

财政部给的处理方法的贷方是用其他收益这个科目。

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加计抵。加计抵扣的时候。借应交税费未交增值税贷,其他收益。 有留底,不用交税,那不用写分录。
2022-11-29
你好,借应交税费--未交增值税,贷其他收益,
2021-01-31
平时你的进项销项有余额吗?
2023-01-11
你好,老师在回复中
2024-11-17
借用交税费增值税加计扣除贷其他收益或者营业外收入。
2021-06-15
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