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老师,之前无票收入已经申报过了,但是现在又开票了,增值税报表怎么处理?还有账务怎么处理

2025-02-04 18:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-04 18:03

一般纳税人的附表1,未开具发票填写负数 开具的发票填写正数 借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费

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快账用户1602 追问 2025-02-04 18:05

那会不会增值税比对不通过?

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齐红老师 解答 2025-02-04 18:06

我这边没有问题,你可以试一下,不清楚你那边

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快账用户1602 追问 2025-02-04 18:08

新系统会比对不通过嘛

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齐红老师 解答 2025-02-04 18:12

新的系统我们试过可以 只要不是负数销售员就行

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你好 无票收入填写负数 申报 
2021-11-03
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税   以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票
2024-08-01
你好,申报的时候无票收入填写负数,然后开票的再填写到申报表就行
2023-08-17
您好,先冲红之前的分录,再做正确的分录。
2021-03-12
你好 无红冲无票收入 ,再开正确的发票  
2021-03-02
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