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去年已经申报了无票收入,今年对方要求开票,税务处理怎么处理,报税怎么报。

2023-01-12 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-12 17:36

同学您好,学员您好,是的,对的

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齐红老师 解答 2023-01-12 17:37

不好意思,另一学员的回复给您了

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齐红老师 解答 2023-01-12 17:37

你好一般纳税人可以在无票收入栏里直接填,以后开票填负数申报即可。

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齐红老师 解答 2023-01-12 17:37

您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(

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快账用户1546 追问 2023-01-12 17:41

您好,我是小规模纳税人。负数填报,影响当月开票30万的限额吗?

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齐红老师 解答 2023-01-12 18:33

同学您好,您好!这个你按实际负数填,但是需要去税务局上门申报

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同学您好,学员您好,是的,对的
2023-01-12
你好,申报的时候无票收入填写负数,然后开票的再填写到申报表就行
2023-08-17
你好! 可以做分录: 1.冲减以前分录(类似冲暂估) 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额)…申报时填入未开票收入栏(金额用负数表示) (金额用负数表示)
2020-09-16
今年补开发票时,增值税申报在未开票收入里填负数就可以,这样就不会重复申报税金
2020-09-07
在今年的时候把未开票收入冲销了,再按照开票来做账。
2023-04-13
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