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老师好,请问我们去年已经做无票收入报税的收入,今年补开了发票,报税怎么处理?谢谢!

2020-09-07 18:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-07 18:28

今年补开发票时,增值税申报在未开票收入里填负数就可以,这样就不会重复申报税金

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快账用户4522 追问 2020-09-07 18:31

不用做帐务处理吧?

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齐红老师 解答 2020-09-07 18:32

如果去年账务处理正确的话,仅仅是开票跨期了不用调整账务的

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快账用户4522 追问 2020-09-07 18:34

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2020-09-07 19:16

不客气,祝工作愉快

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相关问题讨论
今年补开发票时,增值税申报在未开票收入里填负数就可以,这样就不会重复申报税金
2020-09-07
同学你好 去年是按照未开票收入报送的吗
2020-07-12
你好,申报的时候无票收入填写负数,然后开票的再填写到申报表就行
2023-08-17
同学您好,学员您好,是的,对的
2023-01-12
你好,是账务处理,还是纳税申报? 
2023-05-24
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