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老师,我们6月份做了库存商品57000,这个月对方因为货没做好,所以退了我们52276,相当于原先一批57000的库存入库成本由57000变成了现在的4724,那现在账上要怎么处理啊,首先我们是委托别的加工厂加工的,每个月有好几个加工厂给我们加工,6月份这家是做的57000的委托加工物资,其他几家是150000,累计做了207000 的委托加工物资,那现在这家要冲回57000重新做4724的委托加工物资了,这样会影响这个月所有 工厂累计的委托加工物资总数,所以应该怎么处理呢

2022-11-28 17:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-28 17:24

你好;  你这个 入库是按照支付的款来做的吗 ? 那你  这个要红冲才行的; 你之前入库做账怎么挂科目的; 我看看科目   ;你们属于    外购还是委托外单位加工的  

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快账用户8361 追问 2022-11-28 17:49

入库是按照我们仓库实际的数量来做的,如果没收到发票就做暂估,这个不影响,这家是收到发票57000,实际入库也是57000,之前入库做的是 借:委托加工物资 57000,贷:应付账款57000 之前还有其他工厂加起来150000,我们不是外购的,是委托加工的

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齐红老师 解答 2022-11-28 17:56

你好;    那你就 没有收到发票之前; 就暂估来入账; 之后收到发票有差异调整成本即可 

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快账用户8361 追问 2022-11-28 19:19

怎么调整呢,能写下分录吗

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齐红老师 解答 2022-11-28 19:21

调整比如你暂估分录不变,金额负数红冲即可

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你好;  你这个 入库是按照支付的款来做的吗 ? 那你  这个要红冲才行的; 你之前入库做账怎么挂科目的; 我看看科目   ;你们属于    外购还是委托外单位加工的  
2022-11-28
您好,同学,请稍等下
2023-08-29
你好 这个不需要附件的
2023-05-30
如果你没有支付加工费 借委托加工物资贷原材料 做这个就可以的
2020-10-31
你好,建议按照你上面的叙述更详细的阐明矿产品转移的过程,并且可以把B签收你们的送货单,C签收B的送货单,D签收C的送货单,以及这些货物对应的合同、发票、付款记录提交给税务局。
2020-12-01
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