你好,具体的什么问题来
麻烦郭老师接着回答这个问题 那老师我下面说的这样做可以吗?
麻烦阎老师回答这个问题,接着上次的提问,谢谢,明细都在截图上
郭老师在吗?想连着上次的问题接着麻烦你回复
@郭老师,因连接的上个问题,所以其他老师请不接,请郭老师回复下,谢谢我还是上个学员的问题,我在那里调增后那我的利润有578860,那不是要着交企业所得税吗,还有21年企业所得税是怎么个优惠法呢
小天老师您好!在吗?我想接着上次的问题再请教一下,老师看到后请回复!
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
我申请的电子票已批下来,可在UK里我操作不了
你好,申请了发票了吗?申请成功了吗?
是的,申请批下来了
开票系统里面有一个发票管理,网上购票查询下载,然后点分发,如果自动分发不了的话,你点手工分发。
显示未发行该票种
手工分发在那里进行
你好,找你税务局重新发行你的开票盘。
你好!一忙忘记回复你了,不好意思,咨询了要到办税大厅办理变更
没有关系的,不用客气,工作愉快。