商贸的需要一致,工业的不用的。
3. 某摩托车生产企业为增值税一般纳税人,2014年9月份购销业务情况如下: (1)销售给特约经销商某型号摩托车30辆,出厂价(不含税,下同)30 000元/辆,另外收取包装费和售后服务费每辆2 000元。该经销商当月只付清了其中20辆的购车款及价外费用,其余10辆承诺为厂家代销(尚未提供代销清单)。厂家在收到上述货款后为经销商开具了30辆摩托车的增值税专用发票。 (2)销售给某使用单位同型号摩托车10辆,销售价33 000元/辆,并开具了增值税专用发票。同时请运输单位向使用单位开具了10 000元的运费专用发票并转交给使用单位。 (3)将同型号摩托车5辆以出厂价给本企业售后服务部(独立核算)使用。 (4)售后服务部将已使用2年的5辆摩托车以12 400元/辆转让给了本厂职工。 (5)购进一批生产原材料,已支付货款和运费,取得的增值税专用发票上注明税款165 000元,取得的运输专用发票上注明运费40000元。 (6)购进一批零部件,取得增值税专用发票上注明税款28 000元。 (7)购买办公用品等30 000元,未取得增值税专用发票。 【要求】根据上述资料,计算该摩托车生产企业当月应
4.某摩托车生产企业(增值税一般纳税人)2019年9月份购销业务情况如下:(1)销售给商场某型号摩托车30辆,出厂价(不含税,下同)30000元/辆,另外收取包装费和售后服务费每辆2000元。该商场当月只付清了其中20辆的购车款及价外费用,其余10辆承诺为厂家代销(尚未提供代销清单)。厂家在收到上述货款后为商场开具了30辆摩托车的增值税专用发票。(2)销售给使用单位同型号摩托车10辆,销售价33000元/辆,并开具增值税专用发票。同时也请运输单位向使用单位开具了1000费并转交给使用单位。(3)将同型号摩托车5辆以出厂价给本厂售后服务部使用。(4)将本厂售后服务部已使用2年的5辆摩托车以12400元/辆转让给本厂职工。(5)购进一批原材料,已支付货款和运费,取得的增值税专用发票上注明税款为165000元,但尚未到货。(6)购进一批零部件,取得的增值税专用发票上注明税款为28000元。(7)购买办公用品等30000元,未取得增值税专用发票。要求:根据上述资料,计算该厂当月应纳的增值税税额和消费税税额。
增值税专用发票开出明细是否必须同进项明细一致?(货物或应税劳务、服务名称--型号规格--单位),因为很多产品是需要根据客户需求的型号加工后发货的
(5)9月19日,收到某企业退货一批,该批货物系2022年7月份售出,因不符合购货方要求,双方协商未果,本月予以退回,货物已验收入库,凭购货方主管税务机关出具的“开具红字增值税专用发票信息表”,开具红字增值税专用发票1份,全部款项33900元已退。(6)9月20日,销售一批A型小家电,市场不含税售价600000元,因购货方是长期合作客户,兼购货方购买量较大,给予购货方10%的价格折扣,折扣额与销售额在同一张发票上注明,货款尚未收到。(7)9月22日,为新修建厂房,购进一批工程物资,取得增值税专用发票上注明价款1000000元,增值税税款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家电一批,该货物材料成本250000元,同时收到受托单位开具的增值税专用发票,注明加工费25000元,税款3250元。银行存款转账支付加工费,货物验收入库。
(5)9月19日,收到某企业退货一批,该批货物系2022年7月份售出,因不符合购货方要求,双方协商未果,本月予以退回,货物已验收入库,凭购货方主管税务机关出具的“开具红字增值税专用发票信息表”,开具红字增值税专用发票1份,全部款项33900元已退。(6)9月20日,销售一批A型小家电,市场不含税售价600000元,因购货方是长期合作客户,兼购货方购买量较大,给予购货方10%的价格折扣,折扣额与销售额在同一张发票上注明,货款尚未收到。(7)9月22日,为新修建厂房,购进一批工程物资,取得增值税专用发票上注明价款1000000元,增值税税款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家电一批,该货物材料成本250000元,同时收到受托单位开具的增值税专用发票,注明加工费25000元,税款3250元。银行存款转账支付加工费,货物验收入库。
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?