同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
老师好,想请问第一个月是进项大于销项会计分录是否要结转或者其他操作? 第二个月销项大于进项并加上上月留底税额仍要缴税,这样会计分录又如何操作? 第三个月是年底,销项大于进项一点会计分录要如何操作?
老师对于一般纳税人的月末结转增值税不是很明白,比如,上个月有留底的税额还用不用做会计分录
一般纳税人,上个月有期末留底税额366.85,这个月抵扣了86.97,还剩期末留底税额279.88。怎么去做这笔的会计分录呢?
上个月有留底的进项税一万多,这个月用来抵扣销项,请问我这个月月底如何做账
一般纳税人,上个月有很多留底,这个月有一点销项税额,这个会计分录如何写嘞
当月缴纳当月社保,单位部分可以直接计入管理费用社保吗?没有计提
你好,当月缴纳当月社保,分录可以这样吗:借管理费用-社保(单位部分)借:其他应收款-个人承担部分,贷银行存款?
老师这个怎么写分录汽油费
老师解释一下c选项, 租入包装物支付的押金的这句话怎么理解?是我租进来一个包装物对吧?然后我给对方押金,这个押金是以后还给我的,所以是其他应收款?
老师您好,我的意思是,单独发放的员工奖金可不可以计入工资里,不再设置奖金科目,比如;管理费用工资贷职工薪酬-工资?
员工奖金可不可以按照部门所属计入,比如:借管理费用-工资贷应付职工薪酬?
年终奖金可以计入到管理费用工资,或者营业费用工资里吗?按照人员归类计入工资科目里?不再设奖金科目,就是按照工资科目核算可以吗
后面写的代扣代缴 还需要每个月申报嘛?
您好,年终奖金也是计入到管理费用工资里对吗?一年可以发两次年终奖吗?都可以企业所得税前扣除吗
老师,所得税汇算清缴的税审一般什么时候入场?
我是这个月是负数销售,那么结转增值税咋个结转嘞
同学你好 负数销售这个只能结转到转出未交增值税
这样是不是不对嘞
你这个是负数的吗
是的,负数
同学你好 这样也可以的