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您好 老师,我想请教一下,21年发生了应交境外企业所得税,但是要到23年才缴纳,这个要怎么处理呀,我看有人直接在当年将这笔金额转入到本年利润,说汇算清缴已经结束,无法进行抵减境内应纳税额,那这就重复交税了呀

2022-11-22 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-22 15:34

你好; 你这个要联系税务局问下;是否可以申请抵减; 如果 无法抵减了。跨年了 税务局不允许抵减了。 就没法抵减的  

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同学你好 这个可以先不做
2022-11-22
你好; 你这个要联系税务局问下;是否可以申请抵减; 如果 无法抵减了。跨年了 税务局不允许抵减了。 就没法抵减的  
2022-11-22
你好!凭证有问题,原材料一般是转入生产成本不会直接转本年利润, 本年利润每年年底把余额结转到未分配利润就可以现在不用转平。 如果全年是亏损的,次年企业所得税汇算清缴后可以申请之前预料的退税(企业所得税)
2020-09-17
账面不需要处理,只是汇算清缴调增
2024-04-17
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
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齐红老师 | 官方答疑老师

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