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之前已经入账的成本发现不符本年的,单据已经入账了,现在10月份来调整,应该怎么调整呢,入账错的的单据是否需要拿出来,在10月份如果处理

2022-11-22 12:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-22 12:43

同学你好 这个需要拿出来的 直接附在后面

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快账用户4970 追问 2022-11-22 12:44

已经订账了呀,之前月份

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齐红老师 解答 2022-11-22 12:47

同学你好 那你就不用拿出来 这个没事

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快账用户4970 追问 2022-11-22 12:48

如果是把70万,记成了80万,本月调整的时候是调整差额还是对冲之前的,然后再入账

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齐红老师 解答 2022-11-22 12:55

同学你好 这个对冲之前的再入账

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同学你好 这个需要拿出来的 直接附在后面
2022-11-22
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