咨询
Q

请写出下列业务的会计分录!!!!!!!1.乐呵呵公司生产车间领用甲材料一批,其中用于生产A产品30000元,车间一般消耗3000元。2.乐呵呵公司生产甲产品领用A材料20125元,领用B材料11600元,生产乙产品领用A材料40250元,领用B材料13920元,车间管理领用A材料4025元,企业管理部门领用B材料116元。3.乐呵呵公司结算本月应付职工工资,生产甲产品工人工资23000元,生产乙产品工人工资36000元,车间管理人员工资8000元,行政管理人员工资9000元,合计76000元4.乐呵呵公司按规定,计提本月固定资产折旧4700元,其中生产车间提取4000元,管理部门提取700元。5.乐呵呵公司按规定,计提本月生产车间设备维修费1000元,计提管理部门设备维修费1000元,该维修费已于本年度1月初用银行存款支付。6.乐呵呵公司将本月制造费用总额17560元按生产工人工资比例分配计入A产品生产成本8780元,B产品生产成本8780元7.乐呵阿公司以银行存款支付车间用水电费2800元8.乐呵呵公司生产的A产品72580元已全部完工,按其实际生产成本转账

2022-11-18 21:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-18 21:18

您好 1.乐呵呵公司生产车间领用甲材料一批,其中用于生产A产品30000元,车间一般消耗3000元。 借:生产成本-A 30000 借:制造费用 3000 贷:原材料-甲  33000 2.乐呵呵公司生产甲产品领用A材料20125元,领用B材料11600元,生产乙产品领用A材料40250元,领用B材料13920元,车间管理领用A材料4025元,企业管理部门领用B材料116元。 借:生产成本-甲 20125%2B11600=31725 借:生产成本-乙  40250%2B13920=54170 借:制造费用  4025 借:管理费用  116 贷:原材料-A  20125%2B40250%2B4025=64400 贷:原材料-B  11600%2B13920%2B116=25636 3.乐呵呵公司结算本月应付职工工资,生产甲产品工人工资23000元,生产乙产品工人工资36000元,车间管理人员工资8000元,行政管理人员工资9000元,合计76000元 借:生产成本-甲 23000 借:生产成本-乙  36000 借:制造费用  8000 借:管理费用  9000 贷:应付职工薪酬 76000 4.乐呵呵公司按规定,计提本月固定资产折旧4700元,其中生产车间提取4000元,管理部门提取700元。 借:制造费用 4000 借:管理费用 700 贷:累计折旧 4700 5.乐呵呵公司按规定,计提本月生产车间设备维修费1000元,计提管理部门设备维修费1000元,该维修费已于本年度1月初用银行存款支付。 借:制造费用 1000 借:管理费用 1000 贷:银行存款 2000 6.乐呵呵公司将本月制造费用总额17560元按生产工人工资比例分配计入A产品生产成本8780元,B产品生产成本8780元 借:生产成本-A 8780 借:生产成本-B 8780 贷:制造费用 17560 7.乐呵阿公司以银行存款支付车间用水电费2800元 借:制造费用 2800 贷:银行存款 2800 8.乐呵呵公司生产的A产品72580元已全部完工,按其实际生产成本转账 借;库存商品-A  72580 贷:生产成本-A 72580

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 1.乐呵呵公司生产车间领用甲材料一批,其中用于生产A产品30000元,车间一般消耗3000元。 借:生产成本-A 30000 借:制造费用 3000 贷:原材料-甲  33000 2.乐呵呵公司生产甲产品领用A材料20125元,领用B材料11600元,生产乙产品领用A材料40250元,领用B材料13920元,车间管理领用A材料4025元,企业管理部门领用B材料116元。 借:生产成本-甲 20125%2B11600=31725 借:生产成本-乙  40250%2B13920=54170 借:制造费用  4025 借:管理费用  116 贷:原材料-A  20125%2B40250%2B4025=64400 贷:原材料-B  11600%2B13920%2B116=25636 3.乐呵呵公司结算本月应付职工工资,生产甲产品工人工资23000元,生产乙产品工人工资36000元,车间管理人员工资8000元,行政管理人员工资9000元,合计76000元 借:生产成本-甲 23000 借:生产成本-乙  36000 借:制造费用  8000 借:管理费用  9000 贷:应付职工薪酬 76000 4.乐呵呵公司按规定,计提本月固定资产折旧4700元,其中生产车间提取4000元,管理部门提取700元。 借:制造费用 4000 借:管理费用 700 贷:累计折旧 4700 5.乐呵呵公司按规定,计提本月生产车间设备维修费1000元,计提管理部门设备维修费1000元,该维修费已于本年度1月初用银行存款支付。 借:制造费用 1000 借:管理费用 1000 贷:银行存款 2000 6.乐呵呵公司将本月制造费用总额17560元按生产工人工资比例分配计入A产品生产成本8780元,B产品生产成本8780元 借:生产成本-A 8780 借:生产成本-B 8780 贷:制造费用 17560 7.乐呵阿公司以银行存款支付车间用水电费2800元 借:制造费用 2800 贷:银行存款 2800 8.乐呵呵公司生产的A产品72580元已全部完工,按其实际生产成本转账 借;库存商品-A  72580 贷:生产成本-A 72580
2022-11-18
您好 1.乐呵呵公司生产车间领用甲材料一批,其中用于生产A产品30000元,车间一般消耗3000元。 借:生产成本-A 30000 借:制造费用 3000 贷:原材料-甲  33000 2.乐呵呵公司生产甲产品领用A材料20125元,领用B材料11600元,生产乙产品领用A材料40250元,领用B材料13920元,车间管理领用A材料4025元,企业管理部门领用B材料116元。 借:生产成本-甲 20125%2B11600=31725 借:生产成本-乙  40250%2B13920=54170 借:制造费用  4025 借:管理费用  116 贷:原材料-A  20125%2B40250%2B4025=64400 贷:原材料-B  11600%2B13920%2B116=25636 3.乐呵呵公司结算本月应付职工工资,生产甲产品工人工资23000元,生产乙产品工人工资36000元,车间管理人员工资8000元,行政管理人员工资9000元,合计76000元 借:生产成本-甲 23000 借:生产成本-乙  36000 借:制造费用  8000 借:管理费用  9000 贷:应付职工薪酬 76000 4.乐呵呵公司按规定,计提本月固定资产折旧4700元,其中生产车间提取4000元,管理部门提取700元。 借:制造费用 4000 借:管理费用 700 贷:累计折旧 4700 5.乐呵呵公司按规定,计提本月生产车间设备维修费1000元,计提管理部门设备维修费1000元,该维修费已于本年度1月初用银行存款支付。 借:制造费用 1000 借:管理费用 1000 贷:银行存款 2000 6.乐呵呵公司将本月制造费用总额17560元按生产工人工资比例分配计入A产品生产成本8780元,B产品生产成本8780元 借:生产成本-A 8780 借:生产成本-B 8780 贷:制造费用 17560 7.乐呵阿公司以银行存款支付车间用水电费2800元 借:制造费用 2800 贷:银行存款 2800 8.乐呵呵公司生产的A产品72580元已全部完工,按其实际生产成本转账 借;库存商品-A  72580 贷:生产成本-A 72580
2022-11-18
您好 请问是需要写分录吗
2022-11-18
您好 3.乐呵呵公司结算本月应付职工工资,生产甲产品工人工资23000元,生产乙产品工人工资36000元,车间管理人员工资8000元,行政管理人员工资9000元,合计76000元 借:生产成本-甲 23000 借:生产成本-乙  36000 借:制造费用  8000 借:管理费用  9000 贷:应付职工薪酬 76000 4.乐呵呵公司按规定,计提本月固定资产折旧4700元,其中生产车间提取4000元,管理部门提取700元。 借:制造费用 4000 借:管理费用 700 贷:累计折旧 4700 5.乐呵呵公司按规定,计提本月生产车间设备维修费1000元,计提管理部门设备维修费1000元,该维修费已于本年度1月初用银行存款支付。 借:制造费用 1000 借:管理费用 1000 贷:银行存款 2000 6.乐呵呵公司将本月制造费用总额17560元按生产工人工资比例分配计入A产品生产成本8780元,B产品生产成本8780元 借:生产成本-A 8780 借:生产成本-B 8780 贷:制造费用 17560 7.乐呵阿公司以银行存款支付车间用水电费2800元 借:制造费用 2800 贷:银行存款 2800 8.乐呵呵公司生产的A产品72580元已全部完工,按其实际生产成本转账 借;库存商品-A  72580 贷:生产成本-A 72580
2022-11-18
学员你好,是写分录吗
2022-11-20
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×