对的是的,是这么做的,然后在九月份做一个借税金及附加贷应交税费城建税。
老师 去年10月份 附加税没有计提 11月份缴纳做了 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 应交税费-城建税 贷:银行存款 缓交政策 又退回 做了相反分录 今年2月份 缴纳做了 借 应交税费 /未交增值税 应交税费/城建税 贷 银行存款 这月该怎么调账呢
小规模纳税人,公司2022年7月开具专用发票,10月份缴纳了增值税和城建税,那么7月做账是借应收某公司,贷主营业务收入和应交增值税!那么10月份做账借应交增值税和应交城建税,贷银行存款!这样对吗?
小规模纳税人,请问当时开具专用发票,只挂了借应收账款,贷主营业务收入和应交增值税,那么缴纳增值税和城建税,借应交增值税和应交城建税,贷银行存款,这样的分录对吗?当时挂时,需要挂城建税吗?
小规模公司到税局代开增值税专用发票,缴纳的增值税、城建税和印花税由个人代垫支付后找公司报销,会计分录是这样出吗? 1.借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(小规模)-销项税 2.借:税金及附加-城市维护建设税 贷:应交税费-城市维护建设税 3.借:应交税费-应交增值税(小规模)-销项税 应交税费-城市维护建设税 应交税费-印花税 贷:其他应付款-张** 4.借:其他应付款-张** 贷:银行存款
老师,你好,小规模,因为7月开专票含税5万,第三季度已经缴纳增值税495.05元和附加税城市建设维护费12.37元,因为10月进行红冲发票,进行注销,必须退增值税495.05元和附加12.37元,现在做账, 红字发票 借 应收账款-50000,贷 主营业务收入 -49504.95 增值税销项税额 -495.05 借 税金及附加 -12.37 贷 应缴税费 应交城市维护建设税-12.37 借 银行存款495.05 贷 增值税转出未交增值税 借 银行存款 12.37 贷 应交税费 应交城市维护建设税12.37 为啥利润表画红线这里还有12.37
老师,我们公司是咨询服务类公司,提供咨询服务顾客报销交通费,但顾客让我们公司开交通费的发票,才报销交通费,这样合理吗?
老师,我估计您在工作中肯定遇到过自己不太熟悉的问题,我想知道的是,遇到自己困惑的问题,按照怎样的顺序来搜索答案,能保证自己最终获得正确答案呢?比如说第一步上哪里找,第二步上哪里找,诸如此类的。也就是说,解决问题的方法论。可以请您提供一个完整的思路吗?谢谢您!
虽然删除办税员了,但是手机上还是看到关连企业
老师好,生产型企业,有一部分是直接购进来的成品卖。借记原材料还是库存商品
老师好,离职后办税员在电子税务局已删除,还要在手机app上再解绑吗
老师 我们公司法人名下有一台挖机,实际是公司在使用,法人可以再成立一个个体户,用个体户给公司开票吗?
老师,我单位雇佣62年,63年,64年的人员工作,因为他们已经退休了,我单位按月给他们发工资,是否可以税前扣除?
红字确认单和红字信息表是同一个概念的东西吗?
我们是食品生产企业,购买了一项虫害防治服务费用5000元,计入到什么科目里面
个人私转公到我司,可以开专票吗给对方公司吗