同学您好,是的没错, 是这样的 暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
老师好! 9月份的原材料有暂估入账,那10月份要做一笔红字冲销的分录,可是10月份的在库存里怎么做这笔冲账的采用账啊?
老师。1月份销售发票多开了11700,2月份的时候需要冲红,那我一月份需要做一个暂估入库吗??如果做暂估入库的话,那结转成本的时候暂估要结转到成本里吗??
老师 我4月份有一张暂估产品 5月份发票来了 但是忘了冲红 本月补冲 我把4-9月成本全部冲红 4-10月出库产品累计结转成本 这样对吗
老师你好,9月份有暂估一笔库存,10月份票来了,红冲9月份的暂估库存,成本需要红冲再按现在的一个单价做一凭证吗
老师好,去年12月份暂估入库了一些库存商品,今年2月份发票开回来了,那1月份先要红冲暂估入库的凭证,2月份开回来发票以后再正常入账吗?还是2月份直接红冲凭证再入账?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,为什么是支付给职工以及为职工支付的现金,支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金
老师,我现在坐汇算,2024年利润表中利润总额亏损20万,但是24年汇算我调增了24万,应纳税所得额4万了,缴纳所得税了,那24年利润表是否需要修改?
9月份暂估了库存借库存200,贷应付300,10月收到票借库存50,进项税2贷应付100,红冲借库存-200,贷应付300,红冲9月份成本,借主营业务成本400,贷库存400,10月份红冲掉的成本是按400结转还是按50的结转?
是按10月份进项票的数量结转成本还是按9月份销售的总成本红冲?
不是您这样的。暂估多少就冲多少,相当复原,发票来了重记的
成本不用红冲吗?
我现在就是成本不知道怎调整
不知道是按9月份的总销售成本调整还是按10月份的票来调整9月份的成本?
我把凭证发给你,帮我看下是结转多少吨的成本
10月份票回来是126吨,图片只能发三张
同学您好,成本为什么要调整数量是以出库单为准的
9月份结转的单价不一样,所以我红冲掉再按现在的单价重做一次
同学您好,一般是红字冲回错误的,蓝字记正确的
不要搞复杂冲掉就是没有做,重新做正确的
是红冲掉126吨的成本,再做126吨的成本?剩下的到票了再做?
是的没错, 是这样的
好的,谢谢
不客气,有空给五星好评:,