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老师 我4月份有一张暂估产品 5月份发票来了 但是忘了冲红 本月补冲 我把4-9月成本全部冲红 4-10月出库产品累计结转成本 这样对吗

2021-11-09 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-09 13:50

你好;  可以的。 可以一起做累计 处理的  

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你好;  可以的。 可以一起做累计 处理的  
2021-11-09
你好,当时结转了成本没有?
2024-04-19
同学你好 暂估的和卖出去的数量一样吗
2023-06-08
您好,先结转再冲回比较好,月度毛利率不会波动,如果公司领导对毛利率汇报没有要求,不结转也可以的
2023-05-19
您好 是要在4月份做个暂估入库 然后结转相对应的成本 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 销售出库单是放在4月份的成本里面
2022-08-12
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