为啥一笔账要反复暂估呢?
老师,小规模5月份购进商品,未收到发票,暂估价入账,6月份收到了发票后冲红之前的暂估,重新入账,那么在6月份结转成本的时候还是按之前暂估时的成本核算,不用管后面冲红暂估,重新入账的成本,这样理解对吗
老师你好,前几月做了暂估入库并结转了成本,本月收到了发票,先冲红了暂估,还冲了当时对应结转的成本,又在本月入库后重新又做了成本结转。这样做可以不
老师好,我1月份商品入库由于没有收到发票所以做了暂估入库,1月末结转成本。1月份库存商品为0。现在6月份商品发票收齐,我冲暂估重新入库,库存商品-暂估科目贷方一直有余额,这个怎么调整呢?
老师,我们有一批库存商品,发票一直没收到。我5月份暂估了,6月份又结转了成本。7月份可不可以红冲了重新暂估
今年二月份暂估入账的凭证,借方库存商品贷方应付账款 然后当月就结转成本了。后来九月份和十月份都收到发票了,一直没有冲掉暂估,我现在想补一个凭证直接红冲掉暂估的分录,可以嘛?要是不可以的话 该如何记账
老师:外贸出口企业,付国外客户的佣金,是不是需要在电子税务局中做代扣代缴,缴纳增值税?
哪位老师能否发个飞机行程单样子
实际送货数量超过了合同数量怎么办?
老师,我们是总包,一个材料公司一个建筑公司负责劳务,包工包料但是拆分两个公司跟对方签合同,被重点稽查的应该是哪个公司啊,材料呢跟普通商贸不同专门对准总包项目并不对外商贸,建筑劳务呢我们上游甲方代发工人工资还是我们这个劳务公司代发我们下游施工队的工人工资。大宗支出应该放在哪个公司
老师,计提工资个税社保的分录怎么做,比如我们应发工资100000(行政人员),扣社保1000,扣个税100,实发工资是98900,这笔分录怎么做?
老厂赠送了35万元的配件如何账务处理
物流在运输过程中弄破了我们的货,我们赔偿客户损失,这部分由物流公司承担从运费中扣除,这个账怎么做
老师好,请问:个人出租商用房,房产税的计税税率是多少
老师,麻烦问一下,我是先报完所得税表,然后再做账计提所得税费用是吗
一般纳税人只要开了发票就得交税是吗?不分专票和普票
其实按规矩做,都是每个月暂估了,下个月初冲是这样吧,老师。
没有那个说法的哈,只有先暂估,等收到发票才冲
哦哦,好的。谢谢老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复