同学你好 借长期待摊费用/管理费用开办费 贷银行存款
老师,我有一个问题想要请教你: 我们老板接手了一个公司,但是形式又不太一样,相当于只要了对方的营业执照(现在还在进行变更法人、股东、注册资金、经营范围),接手这个营业执照之后,就开始租门店、装修,对方公司的任何经营业务我们都没交接也没管。但是那个公司(是一个火锅店)还在开票,我们老板就让我新建账,之前公司的经营业务和账务都说不用管了,只登记现在我们装修门店这些费用,我应该怎么做账呢?之前的公司的账又该怎么处理呢?
1.请问信息科技公司的系统集成项目和建筑业的项目用的科目是一样的么,前者的成本入哪个科目呢?请老师给准确答案。 我们是前者,我现在这个项目分别包给不同公司做的,都是材料和安装服务技术服务等一起的, 2.防雷这块开的是防雷技术服务发票 3.装修这块的是开的建筑装修服务发票 我收到这两张发票怎么做账呢? 4.另外还有一块是我们自己采购的材料,找工人安装的,给我们开安装费可以么?这块又该怎么入账呢? 感谢老师
老师,我现在接一家做餐饮的,现在还是个体户,店子开了几年了,过一段时间会注册公司为小规模纳税人,有库存盘点数,但是老板说装修,购买厨具的钱不用每月做摊销,每月分红(目前生意很好),没有负债,我想问这样的怎样建账,公司新开业要不要做实收资本,还是直接按盘存数做期初数据
老师早上好。请问一下小规模纳税人公司2019年采购了一批酒店用品。当时的会计按固定资产入账了,但是中间折旧没有连续计提,现在老板让我把之前的账调成费用呢,说那些东西不做资产,我应该怎么调整?怎么做分录?
老师,我公司是小规模,用小企业会计准则,我们有个店铺正在装修做汗蒸养生馆,店铺是老板自己买下的,开业前期的装修费,和开业前采购的物品用品,应该怎么做账呢?
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
老师,我们A公司全资投资了一个B公司,A公司的原固定资产和原材料直接让B公司用了,怎么记账?
金谍K3Wise明细账过滤中有个只显示明细科目项下有个核算项目不单独列示,这个勾选起来是不是就看不见应收账款一国内客户一某某单位,只会显示到某某单位前面那一段
去年费用今年开的发票能入一月份账吗
那开业后摊销是否每个月都要摊销呢?摊销多少年啊?分录怎么做呢?
同学你好 对的 这个是按月摊销的
摊销的分录是否借管理费用 贷长期待摊费用?
同学你好 这个不可以的 是贷累计摊销
那请问摊销分录要怎么做呢?
借管理费用贷累计摊销
好的,谢谢老师
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