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老师,以前年度没有发票,已做收入,缴纳了所得税,今年补开发票,出了缴纳正常的增值税外,企业所得税有影响吗,要怎么做账?

2022-11-18 08:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-18 08:28

你好,没有影响到你红冲之前的无票收入, 然后再做发票的 借应收账款负数 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数, 然后再做发票的借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费,对你的增值税、 所得税都没有影响。

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你好,没有影响到你红冲之前的无票收入, 然后再做发票的 借应收账款负数 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数, 然后再做发票的借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费,对你的增值税、 所得税都没有影响。
2022-11-18
您好,同学,请稍等下
2023-09-20
同学你好 是什么企业会计准则
2022-05-20
借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出。
2024-01-14
你好,对,在汇算清缴前取得了发票,所得税可以正常抵扣,不需要纳税调增
2021-07-20
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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